DeSTDA NA PRÁTICA

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  • čas přidán 12. 07. 2020
  • Departamento Fiscal: DeSTDA
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    www.amazon.com.br/dp/B08BTY3D55

Komentáře • 251

  • @dircilenemonteiro9533
    @dircilenemonteiro9533 Před 3 lety +1

    A melhor explicação que já vi! Obrigada!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jacquelinespaccacruz8610

    Sem palavras!!! Me ajudou demais!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @eloisamatias1032
    @eloisamatias1032 Před 3 lety +5

    Esse foi o melhor video que já vi em relação ao DeSTDA. Excelente explicação. Informações precisas e muito claras. Parabens ao Sr.

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @angelamariademoraistavares1053

    Conheci o seu video hoje, foi um dos melhores que ja assisti, parabens, excelente explicação. Ja me inscrevi. Gratidão.

    • @thanure
      @thanure  Před rokem +1

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @CarolineCazanova
    @CarolineCazanova Před rokem +1

    Nossa, estava com muitas dúvidas e vc solucionou todas, perfeito!!!

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @biancajunger813
    @biancajunger813 Před 3 lety +2

    Excelente explicação!!!Que dom hein!!! Meus Parabéns, suas explicações são otimas.

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @VALERIA7128
    @VALERIA7128 Před 3 lety

    Adorei o vídeo, ajudou muito

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @masttercontabilidade5143

    Ótima explicação!!! Parabéns, tirou todas as minhas dúvida. Obrigada!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jonathancorrea5619
    @jonathancorrea5619 Před 2 lety

    Ótimo!!!! Parabéns!!! Me ajudou muito!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @juliopsilva05
    @juliopsilva05 Před 4 lety +4

    Suas explicações são bem didática. Parabéns!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ACFFiscal
    @ACFFiscal Před rokem

    Que Aula! Obrigado pela sua dedicação.

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @pollianysilva8146
    @pollianysilva8146 Před 3 lety

    Parabéns e obrigada pelas explicações.

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @YouKleyton
    @YouKleyton Před 3 lety

    Show de bola! Era disso que eu precisava!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @julianameneses8871
    @julianameneses8871 Před 3 lety +1

    Parabéns! Explicação excelente 👏👏👏👏👏

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mirelesilva8109
    @mirelesilva8109 Před 2 lety

    Adoro seu vídeos ,tenho aprendido muito.

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jeanecarla2479
    @jeanecarla2479 Před 3 lety +1

    Explicação top! Parabéns!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @WeslyMansurWRM
    @WeslyMansurWRM Před 3 lety +1

    Tua explicação foi Direta e muito boa. Parabéns pelo trabalho! Para ajudar comprei teu ebook !

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Muito obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @flaviapereira3447
    @flaviapereira3447 Před 2 lety

    Explicação perfeita, parabéns !!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ronanabreu2156
    @ronanabreu2156 Před 4 lety +2

    Parabéns, todos os seus vídeos são bem claros.

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jhonnymayco846
    @jhonnymayco846 Před 2 lety +1

    Excelente! Explicação muito clara! Meus parabéns!!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @aparecidanogueira8728
    @aparecidanogueira8728 Před 4 lety +2

    Boa Noite, Obrigado eu tinha dúvidas. muito bem explicado

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @klaudiomello370
    @klaudiomello370 Před rokem

    Meus parabens , vc deixou muito claro o assunto, ha tempo procurava um assunto que me esclarecesse melhor essa situação. Ja dei meu lik

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @user-dn3tc2kl9x
    @user-dn3tc2kl9x Před rokem

    Melhor professor!
    Melhor aula sobre SEDIF.
    Obrigado.

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Eu que agradeço, Renan! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @juliocesardarkian8152

    parabéns pela didática, simplicidade e objetividade nas informações.

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Alinesilva-pl5qn
    @Alinesilva-pl5qn Před 3 lety +2

    Nossa, você é o melhor professor de todos da área de contabilidade na prática. Está de parabéns mais uma vez e obrigada por dividir seus conhecimentos de maneira tão simples e objetiva.

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +1

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @user-yx8tr2cx4j
    @user-yx8tr2cx4j Před 8 měsíci

    Muito bom. Parabéns! Bem explicativo

    • @thanure
      @thanure  Před 8 měsíci

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @camilagomes6790
    @camilagomes6790 Před 10 měsíci

    Que aula sensacional. Que explicação, que didática. Só agradecer pelo trabalho incrível.

    • @thanure
      @thanure  Před 10 měsíci

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @sandrasantana6740
    @sandrasantana6740 Před rokem

    Nossa!! Parabéns!!! Excelente explanação!!! Sensacional!!! Guardei pra vida essa aula!!!

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @marcos23maciel
    @marcos23maciel Před 4 lety +4

    Parabéns Professor, excelente aula, excelente didática. Seus ensinamentos têm me ajudado muito no meu dia a dia. Adquiri seu ebook, excelente material. Muito obrigado mesmo!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety +1

      Olá Marcos! Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @wallaceandre8891
    @wallaceandre8891 Před 3 lety

    Parabéns amigo !!! Ficou ótimo

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @LunaIleusis
    @LunaIleusis Před 2 lety +1

    Explicação maravilhosa! Parabéns não só pela clareza e pontualidade, mas por se dispor em compartilhar seu conhecimento! Isso é raro em nosso segmento!!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @BCMAIA85
    @BCMAIA85 Před 3 měsíci

    Explicação maravilhosa! Didática e de fácil entendimento. Muito obrigado 🙏🏻

    • @thanure
      @thanure  Před 2 měsíci

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @patriciaexata8762
    @patriciaexata8762 Před 3 lety

    Excelente video! Parabens

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @vitoriarafaella3748
    @vitoriarafaella3748 Před 2 měsíci

    Parabéns, explicação clara e objetiva! 🤭

    • @thanure
      @thanure  Před 2 měsíci

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @heidisouza6721
    @heidisouza6721 Před 2 lety

    Excelente aula... Maravilhosa msm... Parabéns!!!🙌

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @vivendonofiscal5538
    @vivendonofiscal5538 Před 4 lety +1

    Excelente conteúdo 👏🏻👏🏻

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @antonioaraujo4402
    @antonioaraujo4402 Před 4 lety +1

    parabens amigo por mais esta contribuição pra classe contabil eu que tenho pouco conhecimento vejo sempre seus vídeos pra aumentar meu aprendizado obrigado

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @hamandabritto
    @hamandabritto Před 2 lety

    Deus abençoe. Você salvou minha vida, meu emprego. Sou nova na empresa, mas nunca ouvi falar dessa declaração, por ter trabalhando por anos em prestadora de serviço. Muito obrigada. Excelente professor!!!!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Eu que agradeço. Te desejo sucesso! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @isadoradesalescosta7035
    @isadoradesalescosta7035 Před 3 lety +1

    Excelente aula. Parabéns!!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rodrigues8948
    @rodrigues8948 Před 2 lety

    Parabéns 👏👏👏foi uma ótima aula👊

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @eliabandrade7915
    @eliabandrade7915 Před 3 lety

    Parabéns cara! Top!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @aldreifernando6309
    @aldreifernando6309 Před 3 lety

    Olá muito obrigado pela sua contribuição!! Fiz do jeito que explicou e deu certo dia 26/06/2021 - única coisa que fiz diferente foi a data que no meu caso a ultima atualização foi dia 02/06/2021 Gratidão ganhou mais um inscrito!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @erikatomaz4025
    @erikatomaz4025 Před rokem

    PARABENS , AULA EXCELENTE E BEM EXPLICADO

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @willelima
    @willelima Před 4 lety +1

    Ótimo vídeo!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @luizclaudio908
    @luizclaudio908 Před rokem

    Parabéns Deus abençoe sempre 🙏

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Muito obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @paulonunes1146
    @paulonunes1146 Před 4 lety +1

    Sua didática é excelente. Comprei o seu livro

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado Paulo! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @atilacgrio
    @atilacgrio Před 11 měsíci

    Que aula, parabéns.

    • @thanure
      @thanure  Před 11 měsíci

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @user-zt1oi4dm7f
    @user-zt1oi4dm7f Před 4 měsíci

    Aula fantástica, parabéns e Deus abençoe sempre, ganhou um escrito!!!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 měsíci

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @marcoaparecidovieira1171
    @marcoaparecidovieira1171 Před 4 lety +3

    Excelente!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @pj.01
    @pj.01 Před 2 lety

    Excelente explicação, Professor! Eu estava prestes a entregar uma DESTDA pela primeira vez e com certeza seria enviada errada. Revendo apenas dentro do estado (SP), mas adquiro muita mercadoria no regime de ST de fornecedores de outros estados, porém, tudo para revenda. Obrigado.

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @facoelho100
    @facoelho100 Před 3 lety

    EXCELENTE!!

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @carlafani7931
    @carlafani7931 Před 3 lety

    Muito obrigada

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @nelsonmarfel3800
    @nelsonmarfel3800 Před 4 lety +1

    Muito obrigada! Nos ajude aí com uma aula sobre diferença de alíquota por dentro e por fora🙌

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Olá! Sim, em breve. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @nandomarkstube
    @nandomarkstube Před 4 lety +2

    Comprei seu livro na Amazon no formato Kindle, ele é ótimo!

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @doralicepacheco3245
    @doralicepacheco3245 Před 3 lety +1

    Boa Noite gostei muito!!!! gostaria de mais informação sobre o diferencial do Uso e Consumo

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá! Qual é sua dúvida?

  • @paulacristinasilva562

    Excelente aula! Me ajudou demais. Tenho um cliente comercio do simples nacional MG que compra de fabricante dentro do estado mercadoria que é sujeita à ST porém o fabricante possui isenção por se tratar de ração para peixe (ncm 23099010 cst 020 e cfop 5101). O revendedor tem que recolher via GNRE e se sim tem que informar na Destda?

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá, Paula! Se o produto é ST e o fornecedor não destacou o ICMS-ST na nota e a operação é interna, então o correto a se fazer é calcular o imposto e pagar por meio de DAE no código 313-7. Depois você vai informar o valor do imposto na DeSTDA no campo Substituição Tributária - Operações Subsequentes. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @fabioreis9611
    @fabioreis9611 Před 3 lety +1

    Parabéns, excelente explicação, comecei a pouco tempo com essa declaração, estou na duvida no campo de ICMS de entrada, diferencial de Alíquota, Ativo Fixo, o DARJ que foi pago tem multa e juros e FECP, lanço o valor do DARJ total mais FECP, multa e juros ou somente o valor do ICMS ?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +1

      Olá Fábio! Você deve lançar sempre o valor total devido sem considerar multas e juros. Então será o valor principal do ICMS + FECP. Isso se aplica, inclusive, mesmo se o estabelecimento não tiver pago o imposto. Sempre lance o valor total devido sem incluir correções. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @fabioreis9611
      @fabioreis9611 Před 3 lety

      @@thanureMuito obrigado

  • @MARCIASILVA-db8qm
    @MARCIASILVA-db8qm Před 3 lety

    FAZ UM VIDEO DE COMO RETIFICAR

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Marcia! Para retificar você deve excluir a declaração original primeiro. Depois é só fazer o mesmo processo de preenchimento, porém no campo "Finalidade do Documento", você marca a opção "Substituto". Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mauricioribeiro4364
    @mauricioribeiro4364 Před 4 lety +1

    Excelente aula, porém a Bahia semana passada dispensou os contribuintes de entregar a DeSTDA

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Olá Mauricio! Que bom! Uma obrigação a menos para vocês. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @eduardogodo2878
    @eduardogodo2878 Před 3 lety

    Boa tarde...e quando uma empresa do simples setor de autopeças do parana que eh st adquire mercadoria para revenda de sc por exemplo que nao eh st ..como lançar o valor devido....aguardo seu contato.,..parabens pelas explicaçoes

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Eduardo! Se ela adquirir mercadoria para revenda sem ST de outro estado, ela fica sujeita ao ICMS Antecipação. O valor devido deverá ser declarado em ICMS Entrada - Antecipação sem Encerramento. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @vanusamarisa3855
    @vanusamarisa3855 Před 3 lety

    Bom dia professor o seu vídeo é ótimo sua explicação, eu entendi quase tudo, mais fiquei com uma dúvida se eu só vou informar nessa declaração transações com compra de fora do estado onde está localizado minha empresa, se eu tenho compras com ST mais dentro do estado eu não devo infirmar?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Vanusa! Sim, precisa. Na DeSTDA você tem que informar os seguintes tributos:
      ICMS Entrada: diferença de alíquota, antecipação parcial e antecipação total (aqui entra apenas os diferenciais oriundos de compras de outros estados).
      ICMS ST: operações subsequentes (vendas dentro estado), operações antecedentes (compras dentro e fora estado) e operações concomitantes (fretes dentro e fora estado). Caso a empresa tenha inscrição como substituta tributária em outros estados, deverá também informar o ICMS-ST das saídas para os estados onde possui a inscrição.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @lydyandsoto6671
    @lydyandsoto6671 Před 3 lety +1

    Muito obrigada pelas informações. Tem um curso de escrita fiscal?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Lydyand! O curso está aqui no canal do CZcams com várias aulas e tem o livro "Introdução ao Departamento Fiscal" caso tenha interesse. Segue alguns links:
      clubedeautores.com.br/livro/introducao-ao-departamento-fiscal-2
      www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-Departamento-Fiscal-Thanure-Raposo/dp/6500049144/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=9786500049145&qid=1617447718&sr=8-1
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Mahgamer931
    @Mahgamer931 Před 3 lety

    Olá!
    Quando trabalhei num escritorio contabil, me explicaram que com encerramento era para colocar os valores das guias de ICMS ST pagas em produtos q vem na nota como 6.403 e nao tem ST recolhido pelo fornecedor. E que na parte sem encerramento, o valor de diferencial de aliquota. Preenchi dessa maneira e o estado SP nao entendeu e me cobrou a diferença do q seria q guia do ST.
    Nesse caso de produtos q precisam calcular o ST (Iva) como chocolate, por exemplo, onde preencho o valor da guia q paguei?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá! De certa forma, é isso mesmo. Porém, na parte de Antecipação com Encerramento deve-se informar apenas o ICMS-ST apurado pelas entradas pelo próprio contribuinte e recolhido por meio de guia de arrecadação própria do estado, ou seja, não deve-se informar valores de ICMS-ST pagos por meio de GNRE ou pagos dentro da nota fiscal de compra.
      Se a empresa fez o recolhimento dos valores declarados em guia de arrecadação própria do estado, então basta apresentar as guias pagas para o fisco. Agora, se foi declarado valores pagos por meio de GNRE e dentro da nota fiscal de compra, deverá retificar as DeSTDA e retirar essas informações.
      No mais, é assim mesmo que deve ser preenchido. O ICMS-ST pago na entrada em guia de arrecadação própria do estado deve ser declarado em Antecipação com Encerramento.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @josemariaalmeida9233
    @josemariaalmeida9233 Před 2 lety

    Parabéns, excelente explicação. fiquei com uma dúvida, na antecipação sem encerramento, aglutino as entradas de fora do Estado com alíquota de 16% e 4%? Obrigada!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá José! Sim, você lança apenas o valor total devido. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @soniareginaleitetavares5741
    @soniareginaleitetavares5741 Před 9 měsíci

    Já consegui cadastrar.Como fazer para outro mês

    • @thanure
      @thanure  Před 9 měsíci

      Olá, Sônia! Uma vez que o contribuinte esteja cadastrado, basta clicar na opção "Novo Documento", escolher o estabelecimento e o período e fazer o preenchimento de acordo com esse vídeo. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @andreymilione1
    @andreymilione1 Před 4 lety +6

    Boa noite, gostaria de comprar seu livro. É fisico ou Digital? Ensina sobre day trade?

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety

      Olá Andrey! Tem um capítulo dedicado à DIRPF, mas não abordei as operações Day Trade de forma aprofundada. É um tema que vai ficar para outro livro. Caso tenha interesse, segue links:
      Links para aquisição do livro/ebook:
      produto.mercadolivre.com.br/M...
      clubedeautores.com.br/backsta...
      www.amazon.com.br/dp/B08BTY3D55

  • @lilianedelima7313
    @lilianedelima7313 Před 3 lety

    Bom dia, excelente sua explicação, fiquei com uma duvida sobre as compras de mercadorias de fora do estado que estão sujeitas ao recolhimento do ST, por exemplo a empresa comprou mercadoria ST de fora do estado e veio destacado na NF o valor do ICMS ST, esse valor eu preciso declarar na Destda? se sim em qual campo?
    outra situação: comprou uma mercadoria sujeita ao ICMS ST porem não veio destacado na NF e nem recolhido em gnre, mas meu estado entende que somos corresponsáveis pelo recolhimento, então gero a guia para recolhimento na entrada da mercadoria no estado, esse valor recolhido deve ser informado na destda? se sim em qual campo?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +1

      Olá Liliane!
      1 - Não. O ICMS-ST destacado em NF de compra e o ICMS-ST pago por meio de GNRE não devem ser declarados na DeSTDA. Você vai declarar apenas o ICMS-ST pago por meio de guia de arrecadação própria do seu estado em apuração feita pela própria empresa. Geralmente operações de saída com ST;
      2 - Sim, nesse caso sua empresa deve gerar a guia de arrecadação própria do estado e lançar em ICMS-ST Operações Subsequentes na DeSTDA.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @lilianedelima7313
      @lilianedelima7313 Před 3 lety +1

      @@thanure obrigada!

  • @alexandrejjjusticabrasil6753

    Obrigado pelo vídeo! Tenho uma empresa, com atividade de Pet shop, que é SN no RJ e nunca foi feito essa declaração. Pela sua experiência essa atividade é obrigada? E se for oque fazer agora? Vou pagar multa mensal?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Alexandre! Todas os estabelecimentos contribuintes do ICMS, ou seja, que possuam a inscrição estadual e sejam optantes pelo Simples Nacional, estão obrigados a entregar a DeSTDA, com exceção do MEI. Se sua empresa não entregou, convém fazer isso antes que a SEFAZ inicie um procedimento de fiscalização ou cobrança. Por enquanto a maioria dos estados não está aplicando multa pela entrega em atraso, mas isso não significa que sua empresa não poderá ser autuada algum dia. Convém verificar isso com seu contador o mais breve possível. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @helenrenata339
    @helenrenata339 Před rokem

    Excelente aula, tenho uma duvida, e possivel enviar sem informar o contabilista?

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá, Helen! Infelizmente não. É obrigatório informar os dados do contador no cadastro do contribuinte do programa SEDIF ou você não conseguirá salvar o cadastro. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @veroncontabil4350
    @veroncontabil4350 Před rokem

    Aula mto explicativa. Mas poderia me tirar uma dúvida? Tenho aqui uma empresa do SN que só tem 1 forneedor, ovos de codorna. E é isento de ICMS, como entregar Destda com ICMS isento?

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá, Verônica! Se não houver ICMS-ST ou ICMS Antecipação ou Diferença de Alíquota a declarar, você irá transmitir a DeSTDA sem movimento. Agora, se sua dúvida for se há ou não imposto a pagar sobre a compra de ovos de codorna de fora do estado, preciso que você me informe o estado onde essa empresa está localizada para eu verificar essa informação para você. Na maioria dos estados realmente não haverá imposto na entrada por se tratar de produto de cesta básica e/ou insumo agropecuário. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @albertonascimento7203
    @albertonascimento7203 Před 3 lety +1

    Professor boa tarde o sr. está bem?
    as empresas do simples nacional na atividade de restaurante estão obrigados a entregar DeSTDA?
    ALBERTO

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +2

      Olá Alberto! Sim. Qualquer contribuinte optante pelo Simples Nacional que possua a inscrição estadual está obrigado à entrega da DeSTDA, exceto se o estado em questão determinar que a DeSTDA não é obrigatória, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @alanchagas4335
    @alanchagas4335 Před rokem

    Parabéns pela aula. Mas tenho uma dúvida, quando a empresa compra produtos que no seu estado tem que recolher o ICMS ST, ao invés de diferencial, onde é colocado este valor.

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Obrigado, Alan! Nesse caso você vai declarar no campo "ST - Substituto Tributário: ICMS-ST Operações Subsequentes". Lembrando que isso só vale para valores recolhidos em guia de arrecadação do próprio estado da empresa. Valores pagos por meio de GNRE não devem ser declarados. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @YouKleyton
    @YouKleyton Před 3 lety

    Devo somar sempre o valor do Fecoep? Exemplo: ICMS ST 100,00 Fecoep 1,00, devo preencher o campo de Substituição com 101,00 ?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +1

      Olá Kleyton! Já há a previsão legal de informar o fundo de combate à pobreza na DeSTDA, porém, ainda não há campo específico para isso. Sendo assim, por enquanto, o preenchimento deve ser feito da seguinte forma:
      - Se o fundo é pago na mesma guia do ICMS, então você deve declarar o valor dos dois juntos.
      - Se o fundo é pago em guia separada no seu estado, então você lança apenas o valor do ICMS devido.
      Existe previsão para que o campo para informação do fundo seja inserido no programa, mas isso ainda não aconteceu. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @diegocarvalho5647
    @diegocarvalho5647 Před 2 lety

    Olá !! Excelente vídeo!
    No caso.. Empresa SN compra mercadorias sujeito ao ICMS ST com destinação para uso e consumo, cujo estado tem protocolos entre si. Porém na nota fiscal não veio recolhimento do st e nem diferencial de alíquota.
    Fiz o recolhimento desse diferencial de alíquota no código 209-7 (Por ser produto ST e ter protocolos entre os estados), nesse caso qual campo deve ser preenchido?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      Olá, Diego! Quando se trata de mercadoria para uso/consumo o ideal é que o recolhimento seja feito no código 0317-8, independentemente de o produto ser ST ou não. Quando existe protocolo, o próprio fornecedor já cobra o diferencial do ICMS-ST na nota. Quando isso não acontece, você faz o DAE nesse código.
      O local correto é informar em ICMS Entrada - Diferencial de Alíquota Uso/Consumo.
      Não creio que o código em si vá gerar algum problema para você, mas verifique com a Administração Fazendária a possibilidade de alteração do código.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @diegocarvalho5647
      @diegocarvalho5647 Před 2 lety

      @@thanure Obrigado!!
      Neste caso concreto, fiz o lançamento em substituto tributário operação antecedentes, vou ter que retificar né ?!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      @@diegocarvalho5647 sim, pois esse campo refere-se a recolhimento antecipado de ICMS nas operações com diferimento do imposto. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @diegocarvalho5647
      @diegocarvalho5647 Před 2 lety

      @@thanure entendi!!
      Vamos colocar essa mesma situação, porém com destinação para revenda.. DAE recolhido no código 313-7. Devo colocar em no campo "com encerramento" ou " ICMS ST subsequente" ?
      obrigado!!

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      @@diegocarvalho5647 nas operações sujeitas à ST para revenda ou industrialização você informa o valor em ICMS-ST Operações Subsequentes. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ArrudaMT07
    @ArrudaMT07 Před rokem

    Thanure, tudo bem? Na parte de ICMS entrada > Antecipação; eu compro mercadoria sujeita ao ICMS ST de uma indústria de Sp. Também sou de SP. Eu preciso preencher alguma coisa? Não ficou claro pra mim... visto que também vendo dentro de SP. Então, não haveria dif. de alqt. Certo?

    • @thanure
      @thanure  Před rokem +2

      Olá, Felipe! Nesse caso, não. Você não vai declarar nada. Na DeSTDA você declara apenas o ICMS-ST recolhido em guia à parte no nome da sua empresa e os diferenciais de ICMS que serão devidos apenas em compras interestaduais. No exemplo que você citou, o fornecedor (indústria) vai destacar o ICMS-ST na própria nota e recolher a guia no nome dele. Então quem vai declarar esse ICMS-ST é o fornecedor e não sua empresa. Você declararia o ICMS-ST na DeSTDA apenas se você comprasse produtos sujeitos à ST em situação que o fornecedor não fez o destaque na nota e nem a emissão da GNRE, de forma que a responsabilidade fica com o cliente, que gera uma guia de arrecadação no nome dele e paga. E também quando sua empresa destaca o ICMS-ST nas notas de saída. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @ArrudaMT07
      @ArrudaMT07 Před rokem +1

      @@thanure Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento! Parabéns pelo trabalho, seus conteúdos sempre me salvam! Abraço...

  • @drikaoliver8541
    @drikaoliver8541 Před 2 lety

    ESTOU VENDO O VIDEO MAS NAO CONSIGO ENCONTRAR SE NO ESTADO DE SP QUEM COMPRAR DE OUTRO ESTADO NA HORA DE FAZER A GUIA DO SIMPLES É ANTECIPOAÇÃO COM ENCERRAMENTOOU SEM ENCERRAMENTO?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá, Drika! A Antecipação com Encerramento será equivalente às operações com mercadorias sujeitas à Substituição Tributária, ou seja, quando você paga o ICMS na entrada e ele não é mais devido na saída.
      Exemplo: a empresa comprou produtos sem destaque de ICMS-ST de outro estado, porém, existe previsão de cobrança do ICMS de forma antecipada no estado de SP. Sendo assim, a empresa gera uma guia de arrecadação e paga o ICMS antecipado.
      Dentro do PGDAS deverá ser assinalada a opção "Revenda com ST".
      A Antecipação sem Encerramento será o diferencial do ICMS devido na entrada dos produtos não sujeitos à Substituição Tributária nas aquisições para comercialização ou industrialização. Aqui o imposto será devido na saída também.
      Dentro do PGDAS deverá ser assinalada a opção "Revenda sem ST".
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @barbosacontabilidade467

    Olá, empresas que sao Substituídas tributarias, então no caso, preencho todos os campos com zero? seria isso?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +2

      Olá! No caso do ICMS Substituto Tributário, sim. A parte de ST só é informada pelas empresas na condição de substituta tributária. Já a parte de ICMS Entrada todas as empresas precisam preencher quando for devido algum tipo de diferencial de ICMS. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @andreaferreira6418
    @andreaferreira6418 Před 11 měsíci

    no livro fala sobre o dapi também?

    • @thanure
      @thanure  Před 11 měsíci

      Olá, Andrea! Não, pois a DAPI é uma declaração específica do estado de MG. Caso tenha dúvidas sobre a DAPI, você pode entrar em contato pelo e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com . Bons estudos e bons trabalhos!

  • @animax3339
    @animax3339 Před 3 lety

    Fiquei na dúvida sobre o recolhimento, tenho uma empresa indústria que destaca o st na nota, essa empresa é do Rio e vende pra outros estados, e emite gnre com em nome dela não no nome da empresa que está comprando, e eu informe esses valores na destda, gostaria de saber se está correto, pois tem um ponto que vc fala que a guia deveria ser tirada em guia do estado de origem, fiquei na dúvida, porque informei esses valores na destda e a dívida ativa está cobrando os mesmos valores que eu informei na declaração, poderia me dar uma luz?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá! Os valores de ICMS-ST pagos por meio de GNRE não devem ser declarados na DeSTDA. Você vai declarar na DeSTDA apenas valores pagos de ICMS em guia de arrecadação própria do estado da empresa. Sendo assim, as GNRE não podem ser declaradas. Você precisará retificar todas as declarações em que foram lançados valores de GNRE para que a dívida desapareça no estado e, possivelmente, até fazer uma Denúncia Espontânea pedindo ao estado o cancelamento desses valores declarados indevidamente. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @igorfelipe9177
    @igorfelipe9177 Před 3 lety

    Amigo fala sobre o sintegra

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Igor! O Sintegra só pode ser abordado de forma teórica. Na prática não faz muito sentido porque é uma declaração que precisa ser gerada em um software e depois apenas validada no programa validador. Então não dá para mostrar muita coisa. Caso tenha dúvidas sobre o Sintegra envie no cursodepartamentofiscal@gmail.com que farei o possível para te ajudar. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @igorfelipe9177
      @igorfelipe9177 Před 3 lety +1

      @@thanure então amigo seguinte gostaria que gravasse um vídeo falando sobre o sintegra como funciona prazo e e quais informações vão nele abraços

  • @andre.fenske
    @andre.fenske Před 2 lety

    Gostei bastante do vídeo... tenho algumas dúvidas, não sei se você poderia responder... No geral então, o preenchimento do ST - Substituto Tributário seria somente para industrias e empresas que vendem para fora do estado (somente saídas no caso)? No caso do ICMS Entrada, deve-se preencher somente as tributadas normais, ou com ST, ou ambas? É meu primeiro contato com esse tipo de declaração, peço desculpas caso sejam questionamentos não tão bem elaborados assim...

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      Olá André! No campo ST Substituto Tributário você vai preencher apenas com o ICMS-ST devido e pago em guia de arrecadação própria do estado. Isso vale tanto para saídas quanto entradas. Suponhamos que sua empresa vendeu dentro do próprio estado com ST e destacou o ICMS-ST na nota. Aquele ICMS-ST será pago em guia de arrecadação própria do seu estado. Então ele deverá ser lançado na DeSTDA no campo Operações Subsequentes. Agora suponha que sua empresa vendeu para outro estado com ST, destacou o ICMS-ST na nota e gerou uma GNRE para pagamento desse imposto. Nesse caso esse ICMS-ST não deverá ser lançado na DeSTDA, pois esse ICMS não será pago em guia de arrecadação própria do estado. Você vai lançar o ICMS-ST devido para outro estado apenas quando a empresa que está vendendo possuir a inscrição estadual como substituta tributária lá no estado de destino, pois, dessa forma, ela não vai recolher a GNRE e sim pagar o ICMS total em guia de arrecadação daquele estado em momento posterior.
      Em relação às entradas, a regra é a mesma. Suponhamos que você comprou mercadorias e veio ICMS-ST destacado na nota. Esse ICMS não deve ser lançado na DeSTDA, pois quem vai recolhê-lo é o vendedor.
      Agora suponhamos que você comprou produtos sujeitos à ST, mas o vendedor não destacou o ICMS-ST na nota, de forma que você precisou gerar o ICMS-ST e pagar por conta própria. Nesse caso, como você pagou o ICMS-ST em guia própria de arrecadação do seu estado, você deverá lançar na DeSTDA em Operações Subsequentes.
      O campo Operações Antecedentes só será utilizado quando a compra vier com diferimento do ICMS por parte do vendedor (CST 51), mas o produto estiver sujeito à ST e você tiver que gerar a guia e pagar.
      Em Operações Concomitantes você vai lançar apenas o ICMS-ST devido sobre os fretes feitos por não contribuinte para sua empresa.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @andre.fenske
      @andre.fenske Před 2 lety +2

      @@thanure Valeu pela segunda aula no comentário! Show de bola! Ajudou demais!

    • @andre.fenske
      @andre.fenske Před 2 lety

      @@thanure Mais uma dúvida... por exemplo: comprei uma mercadoria para revenda de outro estado, o qual o fornecedor não destaca o ICMS-ST, mas tem um produto que tinha tributação interna... fiz o cálculo, gerei a guia de recolhimento do icms referente ao produto... o fornecedor emitiu a nota fiscal no dia 28/11, e eu gerei e paguei a guia no dia 03/12... eu devo apurar o DeSTDA como ST Subsequente sobre qual mês (novembro ou dezembro)?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety +1

      @@andre.fenske vai ser no mês em que você deu entrada na nota. A nota foi emitida dia 28/11, certo? Mas em qual mês a empresa deu entrada (lançou) na nota? Se tiver sido em novembro, então você vai lançar na DeSTDA de novembro. Se a empresa tiver dado entrada na nota somente em dezembro, então você lança na declaração de dezembro. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Henrique-sp9gx
    @Henrique-sp9gx Před 3 lety +1

    Boa noite! Seu livro possui explicações práticas sobre todas as declarações acessórias do departamento fiscal?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Henrique! Sim, aborda todas as obrigações acessórias. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @gabrielesoria3920
    @gabrielesoria3920 Před 2 lety

    Por favor, quem tem que fazer essa declaração é o substituto ou o substituído?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá, Gabriele! Na verdade todas aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional devem entregar a DeSTDA, não importando se é substituto ou substituído. Na DeSTDA deve ser informado o valor devido do ICMS-ST (Substituto Tributário) e os valores devidos de diferenciais de ICMS (Antecipação Parcial, Total e Diferença de Alíquota Uso/Consumo e Ativo Imobilizado). Bons estudos e bons trabalhos!

  • @julianaalmeida8606
    @julianaalmeida8606 Před 4 lety

    Olá, Aqui na Bahia as empresas ME e EPP tem direito ao 20% de desconto na antecipação parcial pagando dentro do prazo, na hora de transmitir do DESTDA eu tenho que informar valor cheio (sem o 20%) ou valor com 20% de desconto ?

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety +1

      Olá Juliana! Será o valor total, sem o desconto de 20% que você deverá lançar na DeSTDA de acordo com o artigo 321
      alínea B do RICMS/BA. A própria SEFAZ irá entender que o pagamento foi feito em dia e, portanto, teve o desconto de 20%. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @maarriielm
    @maarriielm Před 12 dny

    Fiquei confusa em uma questão, no caso de uma entrada vinda de outro Estado que vai ser brinde/uso e consumo, nao será venda. So precisa preencher na parte : ICMS ENTRADA -> DIFERENÇA USO E CONSUMO (COLOCA O VALOR PAGO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA) apenas! É isso ?

    • @thanure
      @thanure  Před 4 dny

      Olá, Marriel! Em tese, sim, é isso mesmo. No entanto, se a entrada for feita no CFOP 2.911, não é devida a diferença de alíquota. A diferença de alíquota será devida apenas se a entrada for feita no CFOP 2.556. A entrada de brinde não está sujeita aos diferenciais. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @pessoabrazil1730
    @pessoabrazil1730 Před rokem

    sou iniciante, com duas Pequenas Simples Nacional, assisti o vídeo mas ainda fico confuso no preenchimento do DeSTDA. Meu caso, uma Simp. Nacional daqui de SC comprou para revenda no Estado do ES. No calculo "por dentro" tenho então o valor diferencial xyz, este valor xyz devo informar na coluna ANTECIPAÇÃO "com" ou "sem" ENCERRAMENTO? outra questão é, este valor xyz a Empresa Simples Nacional daqui de SC recolhe em DAS específico?

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá! Esse valor será lançado no campo "Operações de Entrada - Antecipação SEM Encerramento". Esse valor deverá ser pago por meio de DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) utilizando o código 1619. O DARE pode ser emitido no seguinte link:
      sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Arrecadacao.Web/DARE_online/EmissaoDareOnline.aspx
      A Antecipação COM Encerramento será informada quando se tratar de diferencial de alíquota adicionada de MVA. Basicamente operações com Substituição Tributária.
      É bom ressaltar que o ICMS Antecipado das aquisições de fora do estado de contribuintes optantes pelo Simples no estado de Santa Catarina somente será devido nas compras de fornecedor NÃO optante pelo Simples e alíquota destacada na nota de 4%. Nas aquisições a 12% e aquisições de outras empresas optantes pelo Simples não será devida a Antecipação Parcial. O cálculo será por dentro.
      Sugiro uma leitura do Perguntas e Respostas da DeSTDA de SC neste link:
      view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sef.sc.gov.br%2Farquivos_portal%2Favisos%2F97%2FPerguntas_e_Respostas__DeSTDA_SC_03102016.docx&wdOrigin=BROWSELINK
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @deborapavani5989
    @deborapavani5989 Před 2 lety

    Boa tarde, compra de outro estado CFOP 2403, quando a empresa que vendeu já envia a guia paga, onde lanço esse valor na DESTDA, pois no site do posto fiscal está aparecendo este valor recolhido como crédito, onde lanço na DESTDA para aparecer o débito e zerar no posto? Obrigada

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá Debora! Nessas situações não se faz o lançamento na DeSTDA. As guias pagas por meio de GNRE não devem ser declaradas. Você vai declarar apenas os débitos que sua empresa apurar e pagar por meio de guia de arrecadação própria de seu estado. Se você lançar na DeSTDA o estado pode cobrar o valor do imposto novamente. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @deborapavani5989
      @deborapavani5989 Před 2 lety +1

      @@thanure muito obrigada

  • @2007mattos2
    @2007mattos2 Před 3 lety +3

    Olá
    Parabéns
    Em 26:45 deve ser informado o valor do ICMS ou a base de calculo?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +2

      Obrigado Kleyton! Será o valor do ICMS, o valor devido (a pagar). Bons estudos e bons trabalhos!

    • @paulohabber5563
      @paulohabber5563 Před 2 lety

      Boa Noite, me chamo Paulo como lanço na destda , como competência ou por data de pagamento.

  • @carlad7302
    @carlad7302 Před 3 lety

    Professor, mesmo se a empresa não tiver operações interestaduais ,St , difal, antecipação,tem que declarar ?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Carla! Sim, porém a declaração vai como "sem movimento". Bons estudos e bons trabalhos!

  • @saude2302
    @saude2302 Před 2 lety

    Professor eu tenho uma empresa de comércio que vende pra consumidor final com cfop 6108, mas na nota não tem destacado icms, a detsda dela vai ser com movimento? Nunca gerei essa declaração

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá Brenda! Não, pois as empresas optantes pelo Simples não têm diferenciais na saída. No caso sua declaração terá movimento apenas quando a empresa comprar produtos para comercialização/industrialização de outros estados e tiver que recolher a Antecipação (Parcial ou Total) e também quando comprar mercadorias para uso/consumo ou ativo imobilizado de outro estado e tiver que pagar a diferença de alíquota. Se não tiver tido nenhum desses casos dentro do período, então a declaração será sem movimento. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @thiagomendes1585
    @thiagomendes1585 Před 2 dny

    Qual o correto recolher em guia própria do estado ou em gnre em caso que compro de fora do Paraná e recolho o ICMS St

    • @thanure
      @thanure  Před dnem

      Olá, Thiago! Quando o fornecedor está na condição de substituto tributário e destaca o ICMS-ST na própria nota, a forma de recolhimento deve ser por GNRE. E quanto o fornecedor não destaca o ICMS-ST na nota, o recolhimento deve ser feito por guia de arrecadação própria do estado do contribuinte. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @sandrarabtiz6312
    @sandrarabtiz6312 Před 3 lety

    Olá. Uma dúvida. Empresa substituto por algum motivo não destacou o ST na nota e o substituiído teve que recolher este ST na entrada com guia própria do estado. Ele continua sendo substituído neste caso e nao tem obrigação de informar este valor na Destda?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Sandra! Nesse caso específico o estabelecimento que deveria ser o substituído, passou a ser o substituto. Como ele recolheu o ICMS-ST em guia de arrecadação própria do estado, então deverá informar o valor devido no campo "ST - Substituto Tributário - Operações Subsequentes". Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Cloudis1000
    @Cloudis1000 Před 3 lety

    No caso do DF não tem como fazer o download. " Esta Unidade da Federação (DF) ainda não configurou uma página específica para as 'Declarações do Simples Nacional'.
    Você será encaminhado para a página principal da Secretaria da Fazenda da Unidade da Federação selecionada (DF)."
    Como proceder no caso?

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety

      Olá Cloudis! O que acontece é que o Distrito Federal desobrigou seus contribuintes de entregar a DeSTDA, ou seja, não se fala em DeSTDA para as empresas situadas no Distrito Federal de acordo com o Art. 207-B do Decreto 37.765/2016. Bons estudos e bons trabalhos!
      www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=37765&txtAno=2016&txtTipo=6&txtParte=.

    • @Cloudis1000
      @Cloudis1000 Před 3 lety

      @@thanure Poxa, muito obrigada por tirar a dúvida

  • @Contabilidade-jv5oo
    @Contabilidade-jv5oo Před 2 lety

    Professor apenas um duvida a respeito do Diferencial de Alíquota sobre Ativo Imobilizado, devo lançar no ativo fixo? Como fica o pagamento do mesmo?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá! Sim, você lança no campo "Ativo Fixo". O pagamento será feito até o segundo dia útil do segundo mês subsequente ou conforme as regras do seu estado. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ryanallande8510
    @ryanallande8510 Před 4 lety

    Enviando as declarações sem informações acontece alguma coisa?

    • @thanure
      @thanure  Před 4 lety +2

      Olá Ryan! Não, isso é super normal. O que não pode acontecer é deixar de transmitir a declaração dentro do prazo. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @alexalmeida8560
    @alexalmeida8560 Před rokem

    Olá Professor thanure, tudo bem? Gostaria de uma gentileza. Por favor onde podemos configurar o local onde está o arquivo gerado para que o ted faça a busca para a transmissão no Sedif? Pois aqui para mim o programa acusa que não está encontrando o arquivo. Um outro detalhe: estou tentando atualizar um certificado de uma empresa para dentro do programa, mas ele não o importa. o que poderia ser? Desde já muito obrigado!

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá, Alex! Geralmente as declarações geradas no programa SEDIF são gravadas no caminho "C:\SimplesNacional\Sedif\Dados". Se você tiver instalado o programa em outra pasta, pode ser que gere algum problema na hora de encontrar a declaração. Se você estiver gerando por um software de terceiro, será recomendável configurar a geração nessa pasta.
      Já o certificado digital você só precisa instalar no computador mesmo. Na hora da transmissão ele deverá aparecer na lista de certificados disponíveis. Se ele não aparecer, talvez seja algum problema com o próprio certificado mesmo.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @felipenascimento3229
    @felipenascimento3229 Před 2 lety

    bom dia, eu trabalho em um escritorio de contabilidade no estado do MT, uma das nossa empresas ( MADEREIRA ) abriu uma filial em SP, eu tenho que transmitir um arquivo individual para essa filial? ou quando eu transmito o arquivo da matriz, gera um unico arquivo para a matriz e filial?

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      Olá, Felipe! A DeSTDA é entregue por estabelecimento, ou seja, a Matriz entrega um arquivo e a filial entrega outro. Cada filial (estabelecimento) deve entregar separadamente sua declaração. Isso vale a DeSTDA, Sintegra, Sped Fiscal entre outras declarações que envolvem o ICMS. A regra das declarações centralizadas na Matriz serve apenas para declarações federais como DCTF, Sped Contribuições, Sped ECF, DIRF, Sped Contábil etc. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @felipenascimento3229
      @felipenascimento3229 Před 2 lety

      @@thanure entendi, eu tentei gerar um arquivo separado para a filial, mas na hora de gerar o arquivo, pediu um login e senha, mas eu não sei aonde eu consigo essas informações.

    • @thanure
      @thanure  Před 2 lety

      @@felipenascimento3229 é porque no estado de São Paulo você precisa de uma senha para transmitir a DeSTDA. Você tem que cadastrar a filial no Posto Fiscal Eletrônico. Segue link:
      www3.fazenda.sp.gov.br/CAWEB/Account/Login.aspx
      Só depois que a senha for liberada é que você conseguirá transmitir a DeSTDA. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @thiagomendes1585
    @thiagomendes1585 Před 2 dny

    Professor, quando eu compro de fora do estado e recolho a gnre 1009-9 eu tenho que declarar no destda?

    • @thanure
      @thanure  Před dnem

      Olá, Thiago! Não. A GNRE não deve ser declarada na DeSTDA. Você vai declarar apenas o ICMS recolhido de forma antecipada em guia de arrecadação própria do seu estado. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Alinesilva-pl5qn
    @Alinesilva-pl5qn Před 3 lety

    Boa tarde, tem algum lugar onde consulto as informações e destda entregues? Porque pelo site do siare aparece que não foi entregue mas tenho os recibos dos que eu entreguei, mas como estou recente no meu emprego as antigas eu não sei se foram entregues e queria confirmar. Obrigada

    • @thanure
      @thanure  Před 3 lety +1

      Olá Aline! No Siare aparecem sim as DeSTDA entregues nos campos de consulta. Se não estiverem aparecendo, mas você tiver os recibos de transmissão, mantenha esses recibos bem armazenados para comprovar posteriormente. As DeSTDA entregues aparecem no Siare. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @Alinesilva-pl5qn
      @Alinesilva-pl5qn Před 3 lety

      @@thanure ok. Muito obrigada.

  • @alexalmeida8560
    @alexalmeida8560 Před rokem

    boa noite, professor Thanure. Gostaria de uma ajuda. Quando tentei gerar um arquivo dentro do programa sedif, ao escolher o certificado digital, apareceu o seguinte erro:" processo de assinatura não concluido. a pessoa constante do certificado não foi informada no arquivo como contabilista ou responsável pela empresa perante Sefaz." eu entendi que é um erro no certificado. é um certificado que foi atualizado a pouco tempo. esse erro pode significar o que? como atualizar o certificado atualizado no programa do destda? desde já agradeço

    • @thanure
      @thanure  Před rokem

      Olá, Alex! Creio que não é problema com o certificado. O erro está relacionado aos responsáveis pela empresa informados no cadastro da empresa no SEDIF. O programa está te dizendo que o responsável pela empresa está incorreto no cadastro da empresa dentro do SEDIF ou então o certificado utilizado é do contador e este não consta como contador no estado. Verifique todos os dados da empresa no cadastro dela dentro do SEDIF e verifique se não houve mudança de responsável pela empresa ou de contador e se o contador consta como contador/contabilista no estado. Se for certificado de pessoa física, provavelmente só vai funcionar se for do responsável legal pela empresa. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @alexalmeida8560
      @alexalmeida8560 Před rokem +1

      @@thanure muito obrigado professor e feliz ano novo