Єдиний звіт з ЄСВ та ПДФО - що відомо і як заповнювати? | Единый отчет по ЕСВ и НДФЛ (від 19.03.21)
Vložit
- čas přidán 3. 08. 2024
- Уже зовсім скоро роботодавці вперше подаватимуть нову єдину звітність з ЄСВ та ПДФО.
Податківці обіцяють, що електронна форма з’явиться 1 квітня 2021 року, сподіваємося, не жартують! Тобто в перший день для звітування за І квартал цього року.
Тож не хвилюємося. Чекаємо.
А щоб очікування було з користю, Лілія Ушакова розповість про єдиний звіт з ЄСВ та ПДФО, та розгляне заповнення звітності.
📌 Подписуйтесь на наш Ютуб канал 👉bit.ly/2Xc9ih4
Приклади:
📌Додаток 1 👉 bit.ly/3cNpImH
📌Додаток 4 👉 bit.ly/3lvKE5K
📌Додаток 5 👉 bit.ly/3vK3xqu
📌Податковий розрахунок 👉 bit.ly/3r1dFHH
Таймінг:
👇🏼👇🏼👇🏼
0:00 | Про що відео
1:01 | Єдина звітність
2:07 | Податковий розрахунок. Основна частина
3:15 | Додаток 1 (Д1). ЄСВ
4:43 | Додаток 4 (4ДФ). ПДФО та ВЗ
5:44 | Додаток 5 (Д5). Відомості про трудові відносини
7:58 | Довідковий розрахунок
#ЄСВ #ПДФО #Податки #налогообложение #отчетность #НДС #ПДВ #FactorAcademy
Единый отчет по ЕСВ и НДФЛ
Сегодня Лилия Ушакова расскажет о едином отчете по ЕСВ и НДФЛ.
Уже совсем скоро работодатели впервые будут подавать новую единую отчетность по ЕСВ и НДФЛ. Налоговики обещают, что электронная форма появится 1 апреля 2021 года (надеемся, не шутят!). То есть в первый день для отчетности за I квартал этого года. Поэтому не волнуемся. Ждем. А чтобы ожидание было с пользой, рассмотрим заполнение отчетности.
В видео расскажем о таком:
- Единая отчетность
- Налоговый расчет. Основная часть
- Приложение 1 (Д1). ЕСВ
- Приложение 4 (4ДФ). НДФЛ и ВС
- Приложение 5 (Д5). Сведения о трудовых отношениях
- Справочный расчет
_______________
📺 Офіційний сайт - factor.academy
✔️ Свіжі новини - buhgalter911.com
✔️ Журнали - i.factor.ua
✔️ Для бюджетників - buhgalter.com.ua
✔️ Viber - bit.ly/911viber
✔️ Telegram - bit.ly/911-tg
✔️ Instagram - bit.ly/2U9crwf
Що значить не хвилюємося?! Три місяця сиділи, а тепер цілодобово розгрібати їхні невідомі до сих пір недоліки, розробляти програми для експорту з програм до їхнього ж кабінету, що до сир пір глючить. Це нормально??? Де відповідальність за таку недбалість, в перший день звітування тільки випустити програмне забезпечення....
Дякую.Чітко та ясно.
Дякую! стисло, змістовно, корисно
Спасибо за полезную информацию
Может все-таки они одумаются и вернут старую отчетность. Решили испытать терпение бухгалтеров и проверить нашу психику.
наша психика давно расшатана с их "покращеннями и упрощениями" )
Дякую.
Дякую
Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано:
1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1.
Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
Дякую!!! Як завжди корисно!! Скажіть, будь ласка, якщо страховий випадок (лікарняний) виник у березні, то довідкову звітну форму при появі електронного забезпечення окремо не подаємо, подаємо лише звітну і в неї включаємо всі події, які відбулись протягом 1 кварталу?
так
А можно питання? Які хоча б додатки та частини треба заповнювати, якщо я ФОП 3 групи без найманих працівників. Бо я навіть не можу здогадатися, на якій козі підійти до цього звіта та з чого почати....
Доброго дня, не зрозуміло який саме вибрати кодифікатор із списку, який надав Мінрегіон. Знаходжу за назвою міста, але ж їх там 3 і в кожному по 3-4 рівня. Якщо не заповнювати (в електроному кабінеті), то видає помилку
Если кто не шарит как добавить "додатки" в кабинете платника: создайте документ с теми додатками что вам нужно, потом войдите в документ, нажмите "Додатки" (со стрелкой вниз) и там выберите "+Додати..." и в появившемся окне выбираем то что нужно добавить то количество раз которое вам нужно (лично я добавил ещё 2 додатка 1 и ещё 2 додатка 4дф)
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если на предприятии не было деятельности.Отчет за 1 квартал 2021г сдавать пустой? Или можно не сдавать? Заранее благодарю.
Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в несколько район в, соответственно и отчет 1 ДФ подавался разделено по порциями соответственно по районам, как быть в новой форме отчётности?
Дякую). А як же бути із 157- м кодом із 1-ДФ, тобто фізособами-підприємцями, та інші, як 106?
Ознаки доходів не змінилися. Тож якщо ви раніше ФОП показували у формі № 1ДФ, то й далі у додатку 4ДФ за місяць звітного кварталу, в якому били нараховані та перераховані доходи ФОП, вказуйте їх з ознакою 157. Аналогічно й інші доходи. Ту ж суму доходу за надання земельної частки (паю) в оренду, як і раніше показуватимете з ознакою 106. Єдине, що не загальною сумою за квартал, а з розбиттям за місяцями кварталу
За
Скажіть будь ласка, я на єдиному податку 3 група, без найманих працівників, звітність по ЄСВ здавала раз на рік і декларацію раз на квартал, в першому кварталі їх також об'єднають?
Доброго дня! так, об'єднають, але з ЄСВ ви як і раніше будете звітувати раз на рік. Це прямо прописано у п. 296.3 ПКУ: Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.
@@user-lp7vx1kh5k Дякую.
Подскажите , пж, по заполнению отчета по переводу на другую должность. Мы эту информацию заполняем одной строчкой, только НА КАКУЮ должность перевели? Или двумя строчками: 1 строчка С КАКОЙ должности перевели, и 2 строчка НА КАКУЮ должность перевели?
одной. Пример заполнения можно будет увидеть в понедельник на нашем канале
Доброго дня, а підкажіть бідь-ласка, якщо ФОП 3 групи не має найманих працівників і доходу за 1 квартал чи подавати такий звіт і що заповнювати?
Якщо у березні пройшов лікарняний , на приклад, за період з 20.02.21 по 10.03.21 . Раніше ми показували його двома рядками у звіті за березень. А тепер як? Як що лікарняні за лютий попадуть в таблицю за лютий, а фактично будуть нараховані у березні, то не виникне недоїмка по сплаті ЄСВ за лютий?
тут нічого не змінилося. Такий лікарняний будете показувати в додатку 1 за березень двома рядками, як і раніше. Тобто, в якому місяці нарахували - в такому й показали. Аналогічно й допомога по вагітності та пологам. Наприклад, нарахували у січні декретні за січень - травень, показали все у додатку 1 за січень
@@user-lp7vx1kh5k Дякую.
Доброго дня .Де можна скачати бланки.
На сайте ВР, на бухгалтерских сайтах, на сайте ДПС...
Сказали, что основная часть + 4 додатка, а рассказали о трех додатках: 1, 4дф и 5
четвертый додаток - это Д6. С этим приложением будут иметь дело далеко не все работодатели. Его формируют только те страхователи, у которых есть рабочие места, работа на которых засчитывается в спецстаж. Прототипом Д6 была таблица 7 Отчета по ЕСВ. Порядок формирования - остался прежним
про основную часть вообще нигде не написано
Подскажите пожалуйста. Во время карантина в красной зоне, работник не работает , нужно платить за него ЕСВ ? Спасибо
А Д6 не потрібно заповнювати?
5+
Как быть с больничными за лютый?
Ждать квитень
якщо всі працівники сумісники що ставити в графу 101
тоб-то
А слабо и паралельно на экране показывать форму и строки, о которых говорите ? Или информируете по принципу "обойдутся, пусть и за это скажут спасибо".Снимайте ролики для нас , а не для галочки . А впрочем, вам эти ФОПы уже так надоели......
Вы ниче не попутали? Это ж вам не налоговая, где вам что то должны разжевать, и не платная консультация, за которую вы заплатили
@@user-up2hf3xb4f Конечно же, Саша Сокол "не попутали". И права налоговиков на разъяснения сильно ограничены законодательством. И информативность любого видео в несколько минут для нашей, прямо скажем, бюрократической тематики, всегда вызывает сомнения.
Ссылка, где мужчина показывает на примере)
Додалась графа ,додалась графа и т.д. не отчет , а турецкий сериал.
жахлива подача інформації
Заколебала девушка своими махающими руками! Если взялись делать видео, то хотя бы делайте грамотно, эти махающие руки, как у мельницы, не дают сосредоточиться на новой информации, смотреть невозможно.
Дякую