Як заповнити додаток 4ДФ до нової зарплатної звітності. Випуск №10 від 05.03.2021

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 4. 03. 2021
  • Покрокова інструкція як заповнити додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору».
    Аби отримати ще більше корисної інформації підписуйтесь на наш CZcams-канал, ставте 👍 цьому відео та натискайте на дзвіночок 🔔
    Детальний опис і зразки документів тут ⏩ 7eminar.ua/events/1603/2040
    Запрошуємо на Великий Квартальний Семінар, який відбудеться вже 25 березня 👉 bit.ly/3uXTn56
    🗣 Доступні два формати участі - зал та оnline-трансляція.
    🔥 На семінарі поговоримо про новації-2021 у законодавстві щодо об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, декларації з ПДВ, ФОП-обліку та звітності, перевірок, кадрів та нової декларації з податку на прибуток.
    Підписуйтеся на VIBER 👉 bit.ly/viber7eminar​​ та TELEGRAM 👉 bit.ly/telegram7eminar​​ та отримуйте щоденно бухгалтерські відеоновини, подарунки і море іншої корисної інформації для роботи.
    #додаток4ДФ​​ #зарплатназвітність #ПДФО #зарплатнаяотчетность​​​​ #отчетность2021​​

Komentáře • 128

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g Před 3 lety +9

    Спасибо огромное! Четко и конкретно! Все понятно, разные случаи рассмотрены.

  • @user-lv6rh3kd9b
    @user-lv6rh3kd9b Před 3 lety +1

    Спасибо, самое лучшее обЪяснение из того что находила.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

    Щиро вдячна за допомогу! Розібралася з кодифікатором і вже відправила звіт. Таблиця кодифікатора, на мою думку, недопрацьована. Дуже важко шукати свій населений пункт.

  • @user-zo1uz9iz8l
    @user-zo1uz9iz8l Před 3 lety +2

    Дякую за інформацію.

  • @user-qr5jw3tv8x
    @user-qr5jw3tv8x Před 3 lety +2

    Спасибо! Был непонятный момент, как раз его разъяснили.

  • @receptik1
    @receptik1 Před 3 lety +4

    Спасибо большое за такое полезное разъяснение. Если можно делайте такие видео как заполнить отчёт и приложения с разными примерами и случаями. особенно по новым формам по ЕСВ.

  • @user-oo2fg3wl5u
    @user-oo2fg3wl5u Před 3 lety

    Огромное СПАСИБО !!!!!

  • @larisanesterenko3499
    @larisanesterenko3499 Před 3 lety +1

    Дякую.

  • @user-ss8nh1pq3w
    @user-ss8nh1pq3w Před 3 lety +20

    Дуже змістовне пояснення. Дякую. Але було б краще, щоб об'єднана звітність подавалася помісячно.

  • @levand3967
    @levand3967 Před 3 lety

    Дякую

  • @user-wl9st3ih5x
    @user-wl9st3ih5x Před 3 lety

    дякую

  • @user-zd4bb3ll4x
    @user-zd4bb3ll4x Před 2 lety +1

    Добрый день, подскажите а по ЦПХ выплату надо как зп, месяц в месяц заполнять или начисление в одном месяце, выплату в другом?

  • @user-kd3ci8yd2n
    @user-kd3ci8yd2n Před 3 lety

    ФОП 3 грн найманих немає виплати самозайнятих були тільки в березні за січень лютий з прочерками не подавать? Дякую

  • @Veronika-uu5xf
    @Veronika-uu5xf Před 3 lety

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно выбрать свой код в строке 032 ,я нашла справочник но не могу в нем разобраться из-за Перший рівень, Другий рівень и т.д. с какого столбика выбирать???

  • @user-xx4bt1kj2y
    @user-xx4bt1kj2y Před 2 lety

    Подскажите пожалуйста, если сотрудник уволен по соглашению сторон, и хочет стать на учёт в центр занятости, отчёт сдать надо довiдковий и только додаток 5 или все додатки по нему заполнять?

  • @olgaskomoroh
    @olgaskomoroh Před 3 lety

    Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, пакет не прийнято. [F0500106/38] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виялено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку (зазначено не вірний номер розрахунку для додатків). Дякую!

  • @mandarinka-d6s
    @mandarinka-d6s Před 3 lety

    Таке питання: якщо в березні здійснюється перерахунок за лютий та нарахування за березень, його вказувати одним рядком? І якщо працівник прийнятий у січні, то в березні графу 7 не заповнювати?

  • @klokigor
    @klokigor Před 3 lety

    якщо я ФО-П на 3 групі , без найманих працівників та в 1 кварталі нічого не купляв офіційно в ФО-Пів -- цей новий звіт - можу не здавати ?

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

    Як визначити кодифікатор в таблиці кодифікаторів і чи повинен ФОП Єдиноподатник другої групи вказувати це значення у звіті? Підкажіть будь ласка, хто знає.

  • @user-sp5rl3ve6u
    @user-sp5rl3ve6u Před 3 lety +1

    Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано:
    1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +2

      1. допомога по вагітності та пологах вказується у Д1 (нарахування) та у 4ДФ (ознака 128) за місяці, в яких нараховано і виплачено.
      2. Порожні 4ДФ не подаються.
      3. за другий і окремо за третій місяці кварталу Д1 та 4ДФ не подаються

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u Před 3 lety +2

      Спасибо! Про 1. протупил и забыл, что в 4ДФ тоже надо отобразить.
      2. и 3. Про пустые Додатки 1 и 4ДФ - логично понятно, что не нужно сдавать, но в Порядке, к сожалению, не написано. А Минфин в письме № 11220-16-10/37002 от 02.12.2020г. на моё предложение "щодо помісячної розбивки в строках 091-094 Податкового розрахунку" ответил "не підтримується, оскільки ознака платника єдиного внеску протягом року не змінюється"; на предложение "щодо не подання форми 4ДФ якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не нараховують (не виплачивають, не надають) доходи фізичної особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу" Минфин ответил так:

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u Před 3 lety +2

      "не підтримується.
      Так, відповідно до пп "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.
      Отже, форма 4ДФ Податкового розрахунку буде подаватися податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ за умови нарахування (сплати) на користь платників податку".
      Из чего я сделал вывод, что если протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ не было "движух", то пустые 1 ДФ не подаются и тут всё понятно, а вот если в одном из месяцев квартала были "движения", а ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ является квартал, а не месяц, то в Порядке не прописано, что "пустые" Додатки за остальные месяцы квартала не нужно сдавать (хотя они "по логике" не нужны)

  • @user-wc2gc4hg8p
    @user-wc2gc4hg8p Před 3 lety

    п 032 - просить заповнити, та без нього не пропускає, я ФОП, арендую приміщення у фіз. особи. Підкажіть що робити, як здати звіт.?

  • @tamarasinelnik7558
    @tamarasinelnik7558 Před 3 lety

    Доброго дня. Дуже потрібна консультація, як уточнити 1ДФ на 4кв. 2015р.. в дод.4ДФ нового звіту.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Потрібно подати уточнюючий розрахунок (заповнюється реквізитна частина) і 4ДФ за 4 кв.2015 року. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 додатку 4ДФ вказати "1" - на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 додатку 4 ДФ вказати "0" - на введення рядка.

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g Před 3 lety +5

    Хотелось бы еще узнать о "Довидкову" отчетность, в случае, когда есть больничные в течении квартала. Как ее подача повлияет на квартальную отчетность, нужно ли будет повторять поданные данные?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      Так, у звітному Податковому розрахунку враховується всі інформація з "довідкових", поданих у звітному кварталі.

    • @user-sk2mw1su1g
      @user-sk2mw1su1g Před 3 lety

      @@7eminar Спасибо! Я правильно поняла : "враховується" = повторяется?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-sk2mw1su1g У загальному випадку, якщо за квартал подано три додатки за кожен місяць по юрособі в цілому , то номер місяця в кварталі - (1,2,3) і номер додатку (1,2,3). Однак не виключено, що можуть бути випадки, коли нумарація не співпадатиме.

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q Před 3 lety +1

    Спасибо за разъяснение, все понятно. Подскажите, какие подавать додатки, если предприятие не работает, из-за карантина?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      Працівники у відпустці без збереження заробітної плати відображаються в Д1.

  • @user-em1uu2ke6k
    @user-em1uu2ke6k Před 3 lety

    Подскажите ранее в отчёте графе выплачено указывалась фактически выплаченая зп, т е без выплаты за 2 половину месяца, а теперь полностью (если в срок). А теперь в отчёте за январь, в графе 3 и 4 по выплатам, указывается полностью зп за января и + 2 половина декабря? Верно?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Друга половина грудня відоражалася в 1ДФ за 4 кв.2020 р.

  • @user-ew7cu4ws7o
    @user-ew7cu4ws7o Před 3 lety

    Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в налоговые несколько районов , соответственно и 1 ДФ делился на порции по районам, как сейчас с данным делением в новой отчётности?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Роз'яснення в ЗІР (103.25):
      У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.
      Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку у рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - Кодифікатор)
      Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається за Кодифікатором (п.п. 1 п. 4 розд. IV Порядку).

  • @user-wr3lj5en7k
    @user-wr3lj5en7k Před 3 lety +2

    Спасибо!!! Скажите пожалуйста, а разве в графе 3 (фактично виплач. дохід) сумма вносится не чистыми на руки???

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +4

      Ні, вказується нарахована сума. Якщо виплати взагалі не було у звітному місяці, то графа 3 не заповнюється

    • @user-wr3lj5en7k
      @user-wr3lj5en7k Před 3 lety

      @@7eminar Спасибо. Но несколько лет назад налоговая отвечала, что чистыми на руки..( Сдавала отчеты и так и так- проходило)

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +4

      @@user-wr3lj5en7k "Чистими" не вказували, таких офіційних роз'яснень не було. Можливо місцева податкова так роз'яснювала.

  • @user-vn8ge8oz1u
    @user-vn8ge8oz1u Před 3 lety +1

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за первый квартал у меня не принятых 4 розрахунка, 5-й сдала. Сейчас делаю за 2-й квартал, показывает "номер Розрахунку 6" . Правильно ли так? или надо поменять на номер 2?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      Не прийняті розрахунки не враховуються. Потрібно вказувати "2"

  • @user-uy4nu5bo9z
    @user-uy4nu5bo9z Před 3 lety +2

    Составляю отчет. Пишет поле HKATOTTG значення недопустимо для шаблону UA (0-9) (17) значення поля HKATOTTG внесено не коректно. В чем ошибка ? Спасибо.

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t Před 3 lety +2

      код территорії новий із довідника

  • @UAOlenaUA
    @UAOlenaUA Před 3 lety +3

    Доброго дня!
    Я ФОП-єдинник,без найманих працівників, купувала товар в іншого ФОПа, я маю за цю операцію здати звіт 4ДФ в 1 кварталі? Ознака доходу буде 157? Дякую за відповідь 🌸

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +3

      Так, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб - підприємців, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «157» (ЗІР, 103.25)

    • @UAOlenaUA
      @UAOlenaUA Před 3 lety +2

      @@7eminar Дякую!

  • @user-hh7zr7xs5e
    @user-hh7zr7xs5e Před 3 lety

    Подскажите пожалуйста. В графе Працювало за трудовыми договорами не включать декретчиц и тех, кто на декретном больничном. Также на срочной службе мы их сюда не считаем?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      у рядку 04 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою "101"

  • @user-gg4ty5vo1v
    @user-gg4ty5vo1v Před 3 lety

    Как заполнить додаток 4 дф для 2 порции

  • @user-wd6pi4pb4d
    @user-wd6pi4pb4d Před 3 lety +1

    Дуже вдячна за таку гарну допомогу. Але при заповненні додаток 4 ДФ не проходить перевірку, бо весь час іде помилка HKATOTTG Значення '' неприпустимо для шаблону 'UA[0-9]{17}'. Значення '' поля 'HKATOTTG' внесено некоректно. Я вже залишала це поле пустим або вносила той самий код, який в головному документі (який пройшов перевірку), просто його копіюючи. Що роблю не так?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Випадково пробіл зайвий у полі не вказано?

    • @user-of1yw3my3k
      @user-of1yw3my3k Před 3 lety

      У меня в "Медке" тот же вопрос.

    • @user-wd6pi4pb4d
      @user-wd6pi4pb4d Před 3 lety

      @@7eminar Ні, просто перенесла 17 цифр і букви

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      @@user-wd6pi4pb4d Це технічна помилка в елкабінеті, яку повинні виправити програмісти. Очевидно потрібно почекати.

  • @user-lj1lv5xb9t
    @user-lj1lv5xb9t Před 3 lety +2

    Вот села делать первый раз в медке шапки такой 4Дф не вижу чтоб занолнить. Вопрос: если у Фоп нет наемных работников, а есть выплаты другим Фопам, как еалоговый агент. Нужно заполнить только 4 Дф?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Так

    • @evgenianikolaevna2600
      @evgenianikolaevna2600 Před 3 lety +1

      имеете ввиду код дохода 157? Заполнили-сдали?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      @@evgenianikolaevna2600 так, ознака доходу 157.
      ЗІР, 103.25: "у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)".

  • @vikkitoriya9112
    @vikkitoriya9112 Před 3 lety

    Добрый день. Если в марте работник увольнялся и ему была выплачена ЗП и компенсация за неиспользованный отпуск, отчет по такому работнику подавать одной строкой с кодом 101?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety +1

      Добрий день! Так, одним рядком з ознакою 101.

  • @user-ve3yz6pc4d
    @user-ve3yz6pc4d Před 3 lety +1

    Виходть, що (номер місяця в кварталі) і (номер додатку до Розрахунку) - це одне й те саме? Відповідає місяцю? 1, 2 чи 3 - у кожному кварталі?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Номер місяця в кварталі - 1,2,3
      Номер додатку у розрахунку враховує також додатки по підрозділах, які подаються юрособою

    • @user-ve3yz6pc4d
      @user-ve3yz6pc4d Před 3 lety

      @@7eminar Нумерація підрозділів починається заново у кожному місяці/кварталі чи наскрізна? Чи це не важливо? Таке поняття як "порція" скасували? Чи ще невідомо?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-ve3yz6pc4d Нумерація місяця у кодному кварталі 1,2,3. Поняття "порції" немає, але по суті замість порції - окремий розрахунок, який подає юрособа за підрозділ

  • @elenam846
    @elenam846 Před 3 lety

    Подскажите пожалуйста. Если в январе не было начислений и выплат, февраль и март были.
    1) Д1 за январь не делаем, за февраль и март делаем. И так же с Д4. Правильно ли я понимаю ?
    2) Если отсутствует Д1 за январь,то за февраль N додатка будет 1? И так же с Д4????

    • @elenam846
      @elenam846 Před 3 lety

      Т.е. Д1 и Д4 за январь не подаём даже пустые????

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@elenam846 За логікою подвата не потрібно. Але є роз'яснення ДП 07.04.2021 N 2123/О/99-00-04-02-01-09
      :
      Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.
      Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).

  • @user-wz5gn6yv3s
    @user-wz5gn6yv3s Před 3 lety +1

    Доброго дня ! Підкажіть будь ласка ,якщо зарплата на підприємстві виплачується невчасно і частинами , затримка на місяці , а ПДФО та ВС виплачуються вчасно помісячно , то як правильно в додатку Д4 вказати ці дані ? Дякую

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      в місяці нарахування зарплати у графі 3а - нарахована зарплата, в 4а, 4, 5а,5 - ПДФО і ВЗ. Сума виплаченої зарплати - в графі 3 в місяці виплати

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s Před 3 lety

      @@7eminar Дякую , підкажіть будь ласка як правильно оформити переведення на іншу посаду , оформлюємо в 2 рядочки вказуючи в першому дату останню на посаді консультанта , відмічаємо в графі 12 що це переведення ,але вказує напомилку , що потрібно заповнити грфу 17 Припинення труд. відносин ,але ж у нас переведення .... Дякуємо !

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-wz5gn6yv3s У графі 16 обов'язково вказується дата та № наказу про переведення

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s Před 3 lety

      @@7eminar ми вказали в графі 16 номер наказу і дату

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-wz5gn6yv3s так, правильно в 16. У такому разі це вже помилка системи, графа 17 до переведення немає відношення

  • @7eminar
    @7eminar  Před 3 lety +3

    🔥 Ще більше інформації про зарплатну звітність та інші законодавчі новації-2021 на Великому Квартальному Семінарі 👉 bit.ly/3uXTn56

  • @user-et9mt1ds7y
    @user-et9mt1ds7y Před 3 lety

    А можна окремими розрахунками здавати наприклад спочатку виплачену зарплату (Додаток 1 і додаток 4), а потім новим звітним - виплачену орендну плату( тільки додаток 4)?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Можна. Інформація по оренді буде додана до даних 1 кварталу, які вже подані у звітному розрахунку. Такий механізм передбачено у розділі V Порядку № 4.

  • @user-ey3hp8lb9z
    @user-ey3hp8lb9z Před 3 lety +1

    Если вторую часть зарплаты за январь, выплатили в начале февраля, то и половину налогов соответственно выплатили в феврале. Как в этом случае заполнять отчет за январь?
    Зарплата за январь начисленная и выплаченная полностью; налоги ПДФО и военный сбор начисленный! полностью, а выплаченный ПДФО и военный получается указывать только те суммы, которые были выплачены в январе при получении аванса?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена вчасно (до 7 числа), то така виплата з ПДФО та ВЗ включається до 4ДФ за місяць її нарахування (у даному випадку - січень)

    • @user-ey3hp8lb9z
      @user-ey3hp8lb9z Před 3 lety

      так порядке заполнения четко указано - у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-ey3hp8lb9z так, але графи нарахування ПДФО (4а) та сплати (4) мають співпадати, якщо ПДФО сплачено своєчасно. Нарахування ПДФО "прив'язане" до місяця нарахування зарплати

  • @nonasudak1141
    @nonasudak1141 Před 3 lety

    В Медке нет строчки № розрахунку, а есть только номер додатку! Как же его заполнять тоже 1,2,3 ?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      № розрахунку передбачено у формі кожного додатку.

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q Před 3 lety

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как показать в 4дф. Работнику за 4кв-л 2020г была начислена помощь по частичной безработице (за 3месяца) 8742,72грн. Выплачено в 4квартале 5830,48. Осталась задолженность за фондом. В феврале работник увольняется. Задолженность сторнируется, в безработицу подаётся новая ведомость, без начислений за невыплаченный месяц.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      В ЗІР, 103.25, вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю, яка перерахована Фондом роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в ф. №1ДФ під ознакою доходу «128». Тобто в 1ДФ вказувалася сума ОТРИМАНА від Фонду і виплачена працівнику. А як вказували в 1ДФ суму допомоги Ви?

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q Před 3 lety

      @@7eminar За прошедший месяц подавали ведомость в Фонд , по бухучёту делали проводки ДТ378 КТ663 начисление помощи; ДТ663 КТ311 - выплата. В 1ДФ за 4кв-л 2020г показаывали начисления за 3 месяца, выплата за октябрь, ноябрь. За декабрь помощь не выплатили

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q Před 3 lety

      Ознака доходу в 1ДФ «128»

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@user-qe9jl7im2q Оскільки допомога не оподатковується, то нараховану суму (в частині, яка невиплачена) в 4ДФ можна не коригувати. У даному випадку це не впливає на нарахування ПДФО та ВЗ, тобто немає підстав для нарахування штрафу. Якщо є бажання зменшити нараховану суму, то можна подати уточнюючий 4ДФ за 4 кв.2020 і вказати в 3а і 3 лише ту суму допомоги, яку отримано від Фонду і виплачено працівнику, тобто так, як вказано в ЗІР (див. вище)

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q Před 3 lety

      @@7eminar Дуже дякую за допомогу.

  • @wordvoice
    @wordvoice Před 3 lety

    Доброго дня, додаток 4ДФ потрібно здавати помісячно?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Ні, 4ДФ - це додаток до щоквартального податкового розрахунку. Подається за вкартал, але заповнюється окремо по кожному місяцю.

    • @wordvoice
      @wordvoice Před 3 lety

      @@7eminar через електронний кабінет вибирати окремо по місячно і вони додадуться до 1ДФ?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@wordvoice Це не 1ДФ. За І квартал подається Податковий розрахунок (у т.ч додаток 4ДФ). В електронному кабінеті ще немає цієї форми.

    • @wordvoice
      @wordvoice Před 3 lety

      @@7eminar додаток 4ДФ це нова форма?

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@wordvoice так, але дуже схожа на 1дф

  • @scorpion-36
    @scorpion-36 Před 3 lety

    заповнюю додаток 4 ДФ у електронному кабінеті платника , видає помилку "некоректно внесено значення рядка 032", хоча я нічого в цьому рядку не заповнюю. Підкажіть, будь ласка, що робити.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Якщо подаєте за податкового агента, вкажіть відповідний код

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

    Скажіть будь ласка, чи потрібно пенсіонеру, який не сплачує за себе ЄСВ, заповнювати в рядку 03 додатку Д1 дату і номер? Електронний кабінет підказує, що потрібно заповнити( жовтий квадратик на місці номера не зникає)

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      А Вам точно потрібно заповнювати цей розрахунок? У Вас є наймані працівники?

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      @@7eminar Так, є наймані. Я подивилася відеоролики- здається, не потрібно там нічого заповнювати. Ви як вважаєте? Підкажіть.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 НІ, не потрібно.У рядку 03 зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними. А дата та номер договору (угоди)) зазначається інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції (п.1.р.ІІІ Порядку № 4)

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety +1

      @@7eminar Дякую за допомогу. Гарного вам дня!

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 Дякуємо! Навзаєм:)

  • @user-ch1cw6fc9j
    @user-ch1cw6fc9j Před 3 lety +1

    Странно. Делаю в Медке. У меня для Додатка4 вообще нет такой "шапки", только додатки 1.2.3.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      податковий розрахунок не може бути без додатку 4ДФ

    • @user-ch1cw6fc9j
      @user-ch1cw6fc9j Před 3 lety +1

      @@7eminar оказывается, может) были только додатки. Только что "принят" 😁)

  • @user-yv9lu8hw6z
    @user-yv9lu8hw6z Před 3 lety +3

    Строка 32 является обязательной к заполнению.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      Підкажіть будь ласка, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      Там нема міст, а тільки Автономна республіка Крим.

    • @user-es1hw3ox6t
      @user-es1hw3ox6t Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 найдите в википедии свой город (или что у вас), там будет этот кодификатор

    • @oksanatanchuk425
      @oksanatanchuk425 Před 3 lety

      Графа 032 заповнюється у випадку якщо розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Я також заморочилась з нею , програма видавала помилку хоча коатуу заповнила вірно. Можливо для вас уже не актуальне питання , але комусь знадобиться))))

  • @khodanmax
    @khodanmax Před 3 lety +1

    Рядок 032 видає помилку, хоча подаю пустим. Чому так?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t Před 3 lety

      Треба ставити код території

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      @@user-vw9tm2nr3t Підкажіть, як розібратися в таблиці кодифікаторів . Чи для ФОПів єдиноподатників це потрібно?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 якщо питання стосується рядка 032, то його потрібно заповнювати. В довіднику знаходите свій населений пункт з новим кодом

  • @DentUAService
    @DentUAService Před 3 lety

    У відео помилка !!
    Нумерація Податкових розрахунків
    Для кожного звітного кварталу:
    - розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків;
    - нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку;
    - нумерація не продовжується в наступних кварталах.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Нумерація правильна. Подивіться уважно ще раз

  • @tanyamotresku2662
    @tanyamotresku2662 Před 3 lety +1

    без 032 звіт не можливо здати

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      Це проблемний рядок. ДПС обіцяла доопрацювати програму

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      Хто знає, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів. Допоможіть....

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 Адміністративно-територіальні одиниці поділені на п'ять рівнів:
      Перший рівень - області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь);
      Другий рівень - райони в областях та в Автономній Республіці Крим;
      Третій рівень - територіальні громади (в областях та в АРК);
      Четвертий рівень - міста, села, селища (населені пункти);
      Додатковий рівень - райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус).
      Потрібно обирати той рівень і відповідний код, який відповідає основному місцю податкової реєстрації юрособи або підрозділу (для 4ДФ)
      Наприклад, у Дарницькому районі м.Києва - UA80000000000210193

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 Před 3 lety

      @@7eminar Ви пишете про юрособу чи підрозділ, а я - фізична особа, єдиноподатник другої групи. Чи потрібно це мені? А ще я в таблиці не бачу жодних інших міст, окрім населених пунктів Криму. Поясніть будь ласка, де ви побачили Київ, бо мені потрібен Львів.

    • @7eminar
      @7eminar  Před 3 lety

      @@antoninapyasetska7765 Ви задаєте питання по звітності, яку подають роботодавці і податкові агенти. Ви подаєте таку звітність? Що Ви збираєтесь в ній вказувати?