Лікарняні та відпускні в 4 ДФ
Vložit
- čas přidán 28. 09. 2021
- 👉Відповідь дивіться у щоденній рубриці "Запитання-відповіді від МК"
🔗 Набагато більше інформації на онлайн-зустрічах "Бухгалтерська підтримка"
👉 Відбудуться: 28.10, 25.11, 30.12
☝️ Деталі заходу ТУТ: cutt.ly/xW27eZx
Реєструйтесь і до зустрічі!🧡
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
#Запитання_відповіді_від_МК #ПодатковийБлогМК #Новазвітність
#Новаяотчетность #Лікарняні #звітність #Відпускні #Новазвітність #4дф #больничные #отчетность #отпускные
Доброго вам дня .У мене склалася наступна ситуація : працівник за основним місцем роботи ,інвалід застосовується ставка єсв 8,41%.З 27.03.24 по 12.04.24 відкрив лікарняні(вони у нас ще й перехідні ,ще й плюс закінчення кварталу) ,лікарняні ще на даному етапі мають статус «Закритий «.Перші 5 днів оплачую я як ФОП.Я нарахувала тих 5 днів березня (як раз виходить з 27 по 31 березня) і сплатила податки і подала звітність за 1 квартал,звіт прийняли .А уже 12 днів квітня ,які уже має сплатити пенсійний фонд,відображу уже у квітні .Скажіть будласка чи не буде у мене проблем ,тому що прочитала ,що ті 5 днів березня ,які оплатила я ,я б мала відобразити у квітні ,а не у березні ?у березні я б мала просто зменшити йому зарплату і просто зробити донарахування єсв ?буду вдячна якщо ви підскажите чи це я зробила велику помилку чи так можна .Бо фактично лікарняні відображаються в тому місяці в якому роботодавець нарахував їх у бухгалтерському обліку
Дуже дякую!
Благодарю ✨
Не зрозуміло щодо 4ДФ. Поясніть, будь ласка. На прикладі: працівнику у вересні нараховано з/п + відпускні за вересень і жовтень. Наприклад, 6000 з/п + 9000 відпускних (4000 за вересень, 5000 за жовтень). То ЯК САМЕ МИ БУДЕМО ЗАПОВНЮВАТИ ОБЄДНАНИЙ ЗВІТ (пункти "нараховано" і "виплачено/перераховано")? Як і раніше? Тобто в 4ДФ за вересень ми пишемо 6000+4000=10000 грн. "нараховано", але вже 15000 грн. "виплачено"? Відповідно, що в пунктах 4а і 4, 5а і 5? А потім вже в 4ДФ за жовтень відповідно коригуємо: в "нараховано" вказуємо лише те, що стосується жовтня, а в "виплачено" сума буде менша, оскільки ми вже виплатили відпускні раніше, у вересні?
Тоді виникає питання, що писати в основному документі - згідно 4ДФ чи згідно ЄСВ (Д1? А саме: в третьому стовпці (Додаток 3) - про вересень? 10000 грн. чи 15000 грн.?
Бо якщо в додатку Д1 про ЄСВ ми пишемо двома строчками, як і раніше, з кодом "10" суми для вересня і жовтня окремо, то в основному документі (який раніше відносився до звіту з ЄСВ) мабуть писати всю сумму - 15000 грн. (? Тут начеб-то зрозуміло.
А от з 4ДФ нічого не ясно.
Поясніть, будь ласка, на цьому прикладі з цифрами, як правильно заповнити перехідні виплати (в різних місяцях і різних кварталах).
ДЯКУЮ!
Добрий день. Питання не по темі. Підприємець 3 група здав декларацію з єдиного податку разом з додатком 1. Тому виникла недоїмка по сплаті ЄСВ. Як самостійно нараховані виплати. Можливо ви знаєте як зняти ці нарахування? Заздалегідь вдячна за відповідь.
Уточніть будь ласка, за який звітний період йде мова?
І за перший квартал і за півріччя
@@KavynMaryana перший квартал і півріччя 2021 року
@@user-ib1qv6sn4p подати уточнюючу - додаток 1 заповнити з нулями. А у Вас пільга з ЄСВ, так?
@@KavynMaryana ні, немає пільги. Просто при поданні звіту за перший квартал і півріччя крім автоматичних нарахування додались нарахування зі звіту і прийшов лист про недоїмку по сплаті податку