Лікарняні та відпускні в 4 ДФ

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 28. 09. 2021
  • 👉Відповідь дивіться у щоденній рубриці "Запитання-відповіді від МК"
    🔗 Набагато більше інформації на онлайн-зустрічах "Бухгалтерська підтримка"
    👉 Відбудуться: 28.10, 25.11, 30.12
    ☝️ Деталі заходу ТУТ: cutt.ly/xW27eZx
    Реєструйтесь і до зустрічі!🧡
    Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
    Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
    Більше корисної інформації:
    👉 Фейсбук : / tax.kavyn
    👉 Інстаграм: / kavynmaryana
    👉 Телеграм: t.me/kavynm
    👉 Сайт: kavynm.com
    Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
    #Запитання_відповіді_від_МК #ПодатковийБлогМК #Новазвітність
    #Новаяотчетность #Лікарняні #звітність #Відпускні #Новазвітність #4дф #больничные #отчетность #отпускные

Komentáře • 14

  • @user-eb4tl3hs7s
    @user-eb4tl3hs7s Před 3 měsíci

    Доброго вам дня .У мене склалася наступна ситуація : працівник за основним місцем роботи ,інвалід застосовується ставка єсв 8,41%.З 27.03.24 по 12.04.24 відкрив лікарняні(вони у нас ще й перехідні ,ще й плюс закінчення кварталу) ,лікарняні ще на даному етапі мають статус «Закритий «.Перші 5 днів оплачую я як ФОП.Я нарахувала тих 5 днів березня (як раз виходить з 27 по 31 березня) і сплатила податки і подала звітність за 1 квартал,звіт прийняли .А уже 12 днів квітня ,які уже має сплатити пенсійний фонд,відображу уже у квітні .Скажіть будласка чи не буде у мене проблем ,тому що прочитала ,що ті 5 днів березня ,які оплатила я ,я б мала відобразити у квітні ,а не у березні ?у березні я б мала просто зменшити йому зарплату і просто зробити донарахування єсв ?буду вдячна якщо ви підскажите чи це я зробила велику помилку чи так можна .Бо фактично лікарняні відображаються в тому місяці в якому роботодавець нарахував їх у бухгалтерському обліку

  • @nataliyanataliya7604
    @nataliyanataliya7604 Před 2 lety +1

    Дуже дякую!

  • @user-yy3wx9ib1q
    @user-yy3wx9ib1q Před 2 lety

    Благодарю ✨

  • @slukavenko7675
    @slukavenko7675 Před 2 lety

    Не зрозуміло щодо 4ДФ. Поясніть, будь ласка. На прикладі: працівнику у вересні нараховано з/п + відпускні за вересень і жовтень. Наприклад, 6000 з/п + 9000 відпускних (4000 за вересень, 5000 за жовтень). То ЯК САМЕ МИ БУДЕМО ЗАПОВНЮВАТИ ОБЄДНАНИЙ ЗВІТ (пункти "нараховано" і "виплачено/перераховано")? Як і раніше? Тобто в 4ДФ за вересень ми пишемо 6000+4000=10000 грн. "нараховано", але вже 15000 грн. "виплачено"? Відповідно, що в пунктах 4а і 4, 5а і 5? А потім вже в 4ДФ за жовтень відповідно коригуємо: в "нараховано" вказуємо лише те, що стосується жовтня, а в "виплачено" сума буде менша, оскільки ми вже виплатили відпускні раніше, у вересні?
    Тоді виникає питання, що писати в основному документі - згідно 4ДФ чи згідно ЄСВ (Д1? А саме: в третьому стовпці (Додаток 3) - про вересень? 10000 грн. чи 15000 грн.?
    Бо якщо в додатку Д1 про ЄСВ ми пишемо двома строчками, як і раніше, з кодом "10" суми для вересня і жовтня окремо, то в основному документі (який раніше відносився до звіту з ЄСВ) мабуть писати всю сумму - 15000 грн. (? Тут начеб-то зрозуміло.
    А от з 4ДФ нічого не ясно.
    Поясніть, будь ласка, на цьому прикладі з цифрами, як правильно заповнити перехідні виплати (в різних місяцях і різних кварталах).
    ДЯКУЮ!

  • @user-ib1qv6sn4p
    @user-ib1qv6sn4p Před 2 lety +1

    Добрий день. Питання не по темі. Підприємець 3 група здав декларацію з єдиного податку разом з додатком 1. Тому виникла недоїмка по сплаті ЄСВ. Як самостійно нараховані виплати. Можливо ви знаєте як зняти ці нарахування? Заздалегідь вдячна за відповідь.

    • @KavynMaryana
      @KavynMaryana  Před 2 lety

      Уточніть будь ласка, за який звітний період йде мова?

    • @user-ib1qv6sn4p
      @user-ib1qv6sn4p Před 2 lety +1

      І за перший квартал і за півріччя

    • @user-ib1qv6sn4p
      @user-ib1qv6sn4p Před 2 lety

      @@KavynMaryana перший квартал і півріччя 2021 року

    • @KavynMaryana
      @KavynMaryana  Před 2 lety

      @@user-ib1qv6sn4p подати уточнюючу - додаток 1 заповнити з нулями. А у Вас пільга з ЄСВ, так?

    • @user-ib1qv6sn4p
      @user-ib1qv6sn4p Před 2 lety +1

      @@KavynMaryana ні, немає пільги. Просто при поданні звіту за перший квартал і півріччя крім автоматичних нарахування додались нарахування зі звіту і прийшов лист про недоїмку по сплаті податку