Виправлення помилок минулих періодів через тип "Звітний" об'єднаної звітності
Vložit
- čas přidán 3. 08. 2024
- Виправлення помилок минулих періодів з ЄСВ через тип "Звітний" об'єднаної звітності, додаток Д1 (нова "єдина" Форма 1ДФ)
► TELEGRAM : t.me/buhoblik_org_ua
Протягом відео використовується та згадується:
• Порядок заповнення Форми 1ДФ - zakon.rada.gov.ua/laws/show/z...
• Ситуація 1, додаток Д1 - www.buhoblik.org.ua/normativk...
• Ситуація 1, основна частина звіту - www.buhoblik.org.ua/normativk...
• Ситуація 2, додаток Д1 - www.buhoblik.org.ua/normativk...
• Ситуація 2, основна частина звіту - www.buhoblik.org.ua/normativk...
• Ситуація 3, додаток Д1 - www.buhoblik.org.ua/normativk...
• Ситуація 3, основна частина звіту - www.buhoblik.org.ua/normativk...
Додатково:
• Роз'яснення податківців щодо тимчасового незастосування штрафних санкцій за порушення законодавства з ЄСВ - tr.tax.gov.ua/media-ark/news-...
• Виправлення помилок в обліку - www.buhoblik.org.ua/uchet/org...
Завдяки вам успішно подала звіт! Спасибі!
Дуже дякую. Дуже гарно, зрозуміло показано.
Дякую. Дуже зрозуміло.
гарно, пояснюєте. дякуємо Вам
Огромное спасибо. Просто и понятно.
Дякую,дуже інформативно)
Спасибо вам,очень полезное видео!
Дуже дякую
Дякую.
Супер відео!!
Завдяку Вам успішно подала звіт!!!!!!!!!
Доброго дня ! Допоможіть виправити помилку в 4ДФ за 1 квартал 2022. Помилково внесла дані по військовому збору в розділ про виграші
доброго дня підкажіть як виправити помилку за місяць 2 кварталу кількуість рядків з ознакою 0 не співпадає з кількістю рядків з ознакою 1
Вот и у меня такой вопрос. Ввожу пропущенного сотрудника с ознакою "0", а квитанция с таким же ответом....
Як виправити помилку за 2020 р., якщо треба відминити перевод, як це зробити в об‘єднаній звітності?
Доброго дня, як я можу виправити помилку в 4ДФ, але в розділі ІІ, випадково знесла в лотереї нараховану заробітну плату, утримання ПДФО та військовий як в звіті 1-ДФ, по працівниках все добре. Допоміжіть будь ласка.
Спробувала таким чином відправити уточнюючий розрахунок і отримала квитанцію з наступним текстом : у додатках 1,2,3 кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку?
Підкажіть, будь ласка, а якщо за березень в звіті не донарахували доплату до мін.зарплати, як наступним періодом це можна виправити? Код 13 повинен бути, і код 2 одночасно...
Добрий день. В звіті по ЄСВ за 2012 рік( додаток 4, таблиця 6) не записано рік. Отримано 1 та 2 квитанції .Звіт прийнято. Зараз виявили, що в електронному кабінеті не видно звіт за цей період та працівникам за цей місяць не нараховано стаж. Що робити, як виправити?
Підкажіть, будь ласка, як виправити ситуацію, коли в грудні 2020р не показали працівника, який був у відпустці за власний рахунок цілий місяць?
Виправляти, як тут www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/872-utochnyuyuchij-1df.html у Прикладі №7.
Тільки там розглядається "Звітний новий" тип (бо помилка виправляється за 1 квартал 2021), а у вашому випадку буде "Уточнюючий" тип звітності.
Підкажіть, будь ласка, що за полеTIRXXXXG12, не можу відшукати ваше відео, де ви про це розповідали на початку року.
czcams.com/video/yh5FFqyCM1Y/video.html
Будь ласка, допоможіть!
Прийшла квитанція 2.
Звіт успішно зданий.
Там є вказання, що стан документу "Звітна".
А що "Довідкова" ніде нема.
Це правильна квитанція?
Інформативне відео. Але цікаво, чи взагалі можна подавати звіт як звітний повторно, якщо попередній звітний звіт за поточний звітний період не прийнято? БО моїм клієнтам прийшла квитанція 2 на черговий звітний звіт, що першим звітним був звіт який не прийнято і відповідно з цієї причини наступний звітний не прийнято. Якесь замкнуте коло. І взагалі в когось вже прийняли звіт в електронному кабінеті?
Це технічна помилка.
Якщо будь-який звіт з типом "звітний" (не тільки "об'єднана" 1ДФ) не прийнято, то треба знову подавати "звітний". Пясля того як прийнято "звітний" треба подавати "звітний новий" до закінчення терміну подання.
@@buhoblik_org_ua Сподіваюсь що це так. Але враховуючи рівень некомпетентності податкової розібратися де технічна помилка, а де злий умисел важко.
Чому у відео ви не корегуєте пункти 1.1 та 1, а також та 2 та 2.1 на суму корекції за попередні періоди? Це ви просто не вказали в даному випалку чи їх не потрібно вказувати?
не потрібно вказувати при Уточнюючому чи Звітному новому
Доброго дня. Дякую за відео, дуже доступна і професійно подана інформація. Підкажіть, будь ласка, як вийти з наступної ситуації. В 1 кварталі 2023 завищено суму доплати до мін зарплати на 300 грн. (із розрахунку 7000 грн. замість 6700). Коригування слід внести через уточнений розрахунок/звітний за 2 квартал 2023 шляхом додавання рядку по даному працівнику з типом нарахування 3: у графі 18 вказати 300 грн і сума ЄСВ відповідно 66 грн. І відповідно відобразити вказану суму у рядку 6 податкового розрахунку. Вірно?