Декларація ФОП 3гр 5%. Виправляєм помилки! Нова звітна декларація. Уточнююча декларація. Інструкція

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 9. 07. 2022
  • Якщо підприємець зробив помилку в декларації ФОП 3 групи на 5%, то її потрібно виправити подавши Уточнюючу декларацію чи Нову звітну декларацію.
    Про те як визначитись яку форму потрібно подавати та як її потрібно заповнити і показав у цьому ролику.
    Розібрались і з випадком, коли потрібно збільшити в декларації суму отриманого доходу і єдиного податку, і з випадком, коли її потрібно зменшити.
    Детальні роз'яснення та інструкції дивіться у відео:
    Декларація ФОП 3гр 5% Виправляєм помилки! Нова звітна декларація Уточнююча декларація Інструкція - Податковий консультант Михайло Смокович
    ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
    БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
    4627055100870269 - карта ПриватБанку на ім'я Михайло Смокович
    5375414103200175 - карта Монобанку
    Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
    ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
    TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podatky_fop
    Контакти для зв'язку зі мною:
    телефонуйте:
    380932394209 - офіс
    Пишіть:
    TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
    VIBER - 380932394209

Komentáře • 275

  • @-Smokovych
    @-Smokovych  Před 2 lety +3

    Підтримуєм Штурмову групу ООМГ
    send.monobank.ua/jar/4gtG7vNPSC
    Номер картки Банки -
    5375 4112 0233 7916
    4731 1856 2093 0310 - Приват
    k5110391smv@gmail.com - PayPal

  • @mari_omelnitska
    @mari_omelnitska Před 5 dny +1

    дякую. реально дуже допомогло)

  • @net7500
    @net7500 Před rokem +1

    Дякую,дуже корисно.

  • @user-qb4cp3ut3q
    @user-qb4cp3ut3q Před rokem

    Все чітко, зрозуміло, доступно, молодець автор відео!!!

  • @alexanderniki8340
    @alexanderniki8340 Před 2 lety +2

    Дуже дякую, Михайло! Ви найкращий фахівець!

  • @yevheniibaburin4667
    @yevheniibaburin4667 Před rokem +1

    Дякую за вашу роботу!!! Дуже корисну справу робите!!!!

  • @stetsenkosergey
    @stetsenkosergey Před 2 lety +1

    Дуже дякую !

  • @user-pf7on8nv5e
    @user-pf7on8nv5e Před 5 měsíci +1

    Щиро дякую ❤❤❤

  • @globalstroy_decor
    @globalstroy_decor Před 9 měsíci +1

    Дуже корисне відео, дякую, допомогли!

  • @alyonakurkina3166
    @alyonakurkina3166 Před 2 lety +2

    Спасибо за видео! все очень четко и быстро рассказано, без лишней воды с описанием разных ситуаций

  • @user-ne9sj5tq6y
    @user-ne9sj5tq6y Před rokem +1

    Дякую Вам

  • @user-eu3qf5nh7z
    @user-eu3qf5nh7z Před 2 lety +1

    Дякую)

  • @allachunyaeva8180
    @allachunyaeva8180 Před 2 lety +1

    Дякую,дуже актуально для мене, за півріччя завищили в декларації ЮО суму доходу для 5% ,по причині некоректного формування банк. реєстру (скорочена виписка лише по оборотах )поступлень в банківській програмі,при якому подвоїлися деякі суми. Написаний лист в банк але змушена подати нову звітність.

  • @user-Markoni
    @user-Markoni Před 11 měsíci

    Дякую

  • @user-pj7sg2mh5z
    @user-pj7sg2mh5z Před 2 lety +1

    Дуже важливі відео

  • @user-kw5vj2xz2c
    @user-kw5vj2xz2c Před měsícem +1

    Добрий день! Дякую , Михайле за Вашу працю, за змістовні відео, за корисну інформацію!!! В мене така ситуація: З група - єдиний податок оплочую зразу після надходження коштів, тобто єдиний податок за 1 квартал оплочений. А декларацію за 1 квартал помилково подала пусту. Тобто нарахувань в ел. кабінеті немає. Подала уточнюючу декларацію з показниками, але не заповнила в декларації таблицю 6, не знаю як в цьому випадку заповнювати рядки 15, 16 , 17, 18. Після подачі уточнюючої декларації в ел. кабінеті нарахування не з'явилися. Чи можна на цю утрчнюючу подати ще раз уточнюючу і як правильно заповнити, щоб з'явилися нарахування за 1 квартал?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před měsícem

      так, можна подати Уточнюючу повторно. Заповнюєте як на відео. у вас буде донарахування єдиного податку. В 15 рядку буде 0, в 16 - сума єдиного податку нарахована за 1 квартал. В 17 рядку відобразиться сума донарахованого єдиного податку за 1 квартал, а в 19 рядку самостійно нарахована сума штрафу.

    • @user-kw5vj2xz2c
      @user-kw5vj2xz2c Před měsícem

      @@-Smokovych Щиро дякую за відповідь.! Штрафи я так розумію під час військового стану не скасовані, а нараховувати все ж таки потрібно, так?

  • @vesumsliepaja4472
    @vesumsliepaja4472 Před rokem +1

    Дякую за ваші змістовні та дуже чіткі пояснення! При створенні "Податкова декларацiя платника єдиного податку _ фiзичної особи - пiдприємця (3 група - квартальна)" за 9 місяців дуже несподіванно для себе зрозуміла, що не було квитанції 2 при звіті за півріччя...Сам податок сплатила, спробувала подати знову спочатку декларацію за півріччя, а вже потім за 9 місяців. Відповідь № 1 Фінальна 18.10.2022 21:44 Помилка ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Ніяких очевидних помилок в документі нема. Це тому, що вже пройшли сроки подання за півріччя?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Потрібно дивитись кабінет. Так нічого не можу сказати. Запишіться на консультацію - розберемось

  • @user-um4hc7jj8d
    @user-um4hc7jj8d Před rokem +1

    🙏

  • @user-qy5mm3ut4w
    @user-qy5mm3ut4w Před rokem +1

    Доброго дня. Дякую за ваші відео. 🙂Нажаль, знаишла їх прохи запізно. Можливо допоможете.. У звіті ЄП за піврічча не вказала нічого у рядку 13. Через це зобов'язання, які побічила у своєму кабінеті платника податку, виишли занадто великі. Зробила уточнюючу декларацію. Але знову помилилась і у рядку 16 вказала сумму зобов'язань за 1 квартал замість поточного (за піврічча). Але звіт прииняли. Зробила другу уточнюючу декларацію - вже як треба було. В результаті в кабінеті платника по закладці "розрахунки з бюджетом" податкова зняла і сумму, яку я вказала у першіи коригуючіи декларації, і сумму, яку я вказала у другіи коригуючіи декларації. Тепер виходить, що мої зобов'язання за даними податкової менші, ніж по факту. Що робити??? (((( /Не розумію тепер як повинна виглядати нова (третя) коригуюча декларація. (((/ В ідеалі - було б добре першу коригуючу просто анулювати, але ж так не роблять, вірно?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      Вже відповів під іншим коментом

  • @garage3666
    @garage3666 Před 2 lety +1

    💪🇺🇦✌️👍

  • @svitlanaduma4400
    @svitlanaduma4400 Před 2 lety +1

    Дуже практично і змістовно подано інформацію, дякую за вашу працю! Маю питання, можливо дивне, але: в силу певних обставин не подала звітність за перший квартал 2022 року (я ФОП 3 групи). ЯК подати декларацію в такому випадку? Просто подавати як звітну за перший квартал?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +2

      просто подаєте як звітну за І квартал

    • @svitlanaduma4400
      @svitlanaduma4400 Před 2 lety +1

      @@-Smokovych Дякую за допомогу! Ваша праця дуже важлива, дякую за неї

  • @volodymyrsedoi3596
    @volodymyrsedoi3596 Před 2 lety +2

    Дякую за завжди актуальну інформацію! Підкажіть будь ласка
    Чи можна у новій звітній та уточнюючій деклараціях додати кведи, якщо вказав не всі, за якими прийшов дохід?
    Чи будуть штрафи(3гр єп), якщо подавати таку уточнюючу за періоди 2021 року?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      так, можна додавати. Якщо звісно вони були в реєстрі платників єдиного податку в звітному періоді

    • @volodymyrsedoi3596
      @volodymyrsedoi3596 Před 2 lety +1

      @@-Smokovych дякую

  • @user-le3wn5sn3y
    @user-le3wn5sn3y Před rokem

    Добрий день. Підкажіть будь-ласка. Якщо ФОП -пу треба в листопаді 2022 р. перебуваючи на ЕП 2%, повернути кошти за послуги(не надані), які були отримані в січні перебуваючи на ЕП 5% і відображені в Декларації ЕП за 1-й квартал 2022р.(5%) , як подати уточнюючу?

  • @user-gf3ll3cr2f
    @user-gf3ll3cr2f Před 2 lety +1

    Обожнюю ваш канал, дякую за мега-інформативні ролики! Підкажіть, чи так можна: заплатити ЄСВ за перший квартал і не платити цей податок в подальшому (на час війни, наскільки мені відомо, можна не платити). Чи не буде проблем з річним звітом?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      так можна. Проблем не буде.

    • @user-gf3ll3cr2f
      @user-gf3ll3cr2f Před 2 lety +1

      @@-Smokovych велике дякую!!!

  • @fedykjulia954
    @fedykjulia954 Před 2 lety +3

    Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, якщо я відправила з Діі декларацію за червень 2% , а з кабінету відправила із запізненням травень 2% і квітень2%.
    А в Діі ще була декларація на 5 %. Як ії видалити ? Чи подати знову з сумами першого кварталу?

  • @user-ut6kd3uc1b
    @user-ut6kd3uc1b Před rokem +1

    Щиро вдячна за надзвичайно корисні відео і бажання допомагати! Для багатьох Ви справжній рятівник!
    У мене запитання - якщо виявила помилку у декларації за 9 місяців 2022 (вказала меншу суму). Не можу розібратись, яку суму вказувати в уточнюючій декларації в рядках 13, 15, 16, звідки маю брати ці цифри?
    Заздалегідь дякую!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Тоді краще на консультацію. Контакти в Описі під відео

    • @user-ut6kd3uc1b
      @user-ut6kd3uc1b Před rokem

      Дякую за швидку відповідь! Зв'яжусь з Вами у вайбері

  • @tetianabogdanova2084
    @tetianabogdanova2084 Před rokem +1

    Дуже дякую за всі ваші відео, це дійсно дуже допомагає. Підкажіть, а якщо я помилково подала звітність за півріччя замість того, щоб подати звітність за 9 місяців і при цьому ще й в вересні - чи можна це виправити?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      Можна. Та потрібно дивитись кабінет, щоб розуміти як

    • @tetianabogdanova2084
      @tetianabogdanova2084 Před rokem

      @@-Smokovych дякую вам! Мені пощастило - декларацію не прийняли, через те, що вже є прийнята декларація за півріччя.

  • @user-jo5ic2zo5w
    @user-jo5ic2zo5w Před 2 lety +1

    Величезне вам дякую за вашу роботу! Підкажіть, а якщо ФОП 3 гр 2% можна подавати нову звітну чи уточнюючу декларацію?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      звісно. Ось ролик - czcams.com/video/tp4fGR8Q8Ag/video.html

  • @user-by4uq8qk1h
    @user-by4uq8qk1h Před rokem

    Доброго дня ☀️ ФОП 3 групи з грудня 2022 року, маю земельну ділянку, сказали в податковій додати КВЕД 01.11, і подати уточнюючу звітність. Додаток МПЗ. Де її шукати і як заповнювати. Можливо у вас є відео?

  • @user-gr6xq8zr4r
    @user-gr6xq8zr4r Před rokem +1

    Дякую, Михайло, за вашу роботу!
    Підкажіть будь ласка, чи можу я у ваших відео знайти інструкцію по уточнюючій декларації, де уточненню підлягає саме ЄСВ? Я є найманим працівником і ЄСВ за мене сплачено компанією, де я працюю, але я подавав річну через Дію і прогледів, та пішла повна сума ЄСВ і тепер висить до оплати. Плюс у квітні не було відрахувань за мене навіть з компанії ЄСВ. Тобто сплачено лише 11 місяців. Повне комбо))) Намагаюсь виправити.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      на скільки памятаю, такого відео не робив. Можете записатись на консультацію за контактами в Описі під відео. Розберемось

  • @user-tk7km7js6r
    @user-tk7km7js6r Před rokem

    Добрий день. Питання такого характеру. Подавалась на внесення зміни КВЕД. КВЕД додали, але в реєстрі єдиного податку не включений. ФОП не отримував доходу в 2022 році і декларація за 3-й квартал подана нульова, але з не правильним КВЕД. Як вийти з такої ситуації. Подати уточнюючу, а потім річну?

  • @user-hi9uu7zl9m
    @user-hi9uu7zl9m Před 8 měsíci

    Добрый день! Допущена ошибка и занижен доход в 1кв 2022г. Единый налог 5%. Нужно подавать уточненные декларации за 1 кв 2022г, полугодие, 9 месяцев и весь 2022г. не так ли? И в каждой декларации будет штраф 3% или только в одной за 1ый квартал? По поводу пени. Ее следует отражать в декларации за 1ый квартал только? Спасибо за ваше видео. Всего хорошего.

  • @ihorkyrychok9697
    @ihorkyrychok9697 Před 2 lety +1

    Дякую за вашу роботу та корисну інформацію!
    Підкажіть, будь ласка, чи потрібно виправляти дату подання декларації, якщо вона не збігається з датою фактичної відправки через електронний кабінет платника податків, але в рамках звітного періоду? Наприклад: дату вказав 01.07.2022 а відправив 12.07.2022, звіт за півріччя.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      якщо вже відправили - то так і буде. В ідеалі - потрібно ставити сьогоднішню дату

    • @tory00b
      @tory00b Před rokem

      @@-Smokovych Приєднуюсь до питання. За 9 міс. подана декларація 21 жовтня, але помилково залишився місяць 07, тобто в документі за 9 міс. вказана дата подачі 21.07.22.
      Декларація була прийнята.
      Чи потрібно подавати нову? Які наслвдки можуть бути?
      Дякую заздалегіть

    • @marynarizhko4003
      @marynarizhko4003 Před rokem

      @@tory00b Чи знайшли відповідь на це питання? Бо така сама помилка. Поділіться, будь ласка.

    • @tory00b
      @tory00b Před rokem +1

      @@marynarizhko4003 не знайшла, лише чутки, що можна задишити як є, гловне, щоб у квитанції 2 дата в "Прийнято пакет" стояла та, яка потрібно.
      Але я подала новий звітній з правильнбю датою про всяк випадок

  • @user-mt2he2ic1g
    @user-mt2he2ic1g Před rokem +1

    Доброго дня! Дякую Вам за вашу роботу! Є питання, в уточнюючій декларації рядок 19 "сума штрафу" нараховується автоматично, а рядок 20 "пеня", ми заповнюємо чи лишаємо пустим???

  • @maryL413
    @maryL413 Před rokem +2

    Дякую за інформацію! Подала нову звітну форму декларації за 2022 рік, оскільки у першій зробила помилку - не врахувала пільгу по ЄСВ. Пакет прийнято, але у стані розрахунків з бюджетом у колонці "нараховано" сума податку - як ЄП, так і ЄСВ - з нової декларації просто додалась до суми, яка була зазначена у першій неправильній. Що робити у такому випадку? Перша декларація має автоматично анулюватися й прибратися з суми нарахувань? Слід зачекати? Це все, звісно, відбулося у межах поточного звітного періоду, який триває до 9 лютого.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +2

      Це баг. Я б почекав з тиждень, а далі телефонував би в податкову, щоб ручками скасували першу декларацію

    • @maryL413
      @maryL413 Před rokem +1

      @@-Smokovych Дяка! Чекала трохи більше тижня, потім відправила заяву через листування з ДПС, щоб перерахували, й за кілька днів перерахували ЄП, а потім і ЄСВ. а телефоном так і не додзвонилась, не взяли трубку. раптом комусь теж буде корисно)

  • @SIS606
    @SIS606 Před rokem +3

    Дякую за відео.
    Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати уточнюю декларацію за рік разом з уточнюючим додатком по єсв якщо помилка була лише з єдиним податком? Чи можна лише декларацію без додатків?

  • @sdrrr9200
    @sdrrr9200 Před rokem

    Добрий день! У мене виникла така проблема. Подавав декларацію за 2022 рік через систему електронної звітності. Однак внаслідок помилки в роботі програми, декларація була сформована двічі. Та двічі відправлена. Тепер у мене у кабінеті платника податків, дві однакові декларації. Як мені відкликати одну з них?

  • @vitaliyasuslova8310
    @vitaliyasuslova8310 Před 7 měsíci

    Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, помилково подала декларацію з прибутком за півріччя в розмірі 12000 грн, хоча насправді за півріччя 0 прибуток. Чи маю робити перерахунок по сумі сплаті податку чи там буде просто стояти 0?

  • @charitytuner5055
    @charitytuner5055 Před rokem +1

    Єдиний момент - в уточнюючій зараз потрібно нарахувати собі штраф та вписати ті 3%. Без цього видає помилку при натисненні "Перевірити"
    Дякую за ваші відео. В мене буде вже третя спроба здати уточнюючу декларацію 🤦

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      так, вже потрібно нараховувати собі штраф при збільшенні зобовязань

    • @mykolan8190
      @mykolan8190 Před rokem +1

      @@-Smokovych чому, що змінилось?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      @@mykolan8190 так, з липня

    • @mykolan8190
      @mykolan8190 Před rokem

      @@-Smokovych а що саме змінили і де? Чому так вважаєте?

    • @mykolan8190
      @mykolan8190 Před rokem

      @@-Smokovych карантин продовжено до 31 грудня 2022 року, помилку я виявив сам і подаю уточнюючу, чому я маю нараховувати собі штраф 3%?

  • @withloveyoutubechannel
    @withloveyoutubechannel Před rokem +1

    Дякую! Хотіла запитати, куди саме платити цей штраф 3%? На той же рахунок, що і ЄП? Дякую, Михайло!🚀

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      На той же рахунок що і ЄП

    • @olgaburiakovska2624
      @olgaburiakovska2624 Před rokem

      @@-Smokovych Тобто зараз ми сплачуємо штраф 3% ?

  • @Annamax166
    @Annamax166 Před 6 měsíci +1

    Дякую за відео! А якщо подаємо нову звітну річну з додатком ЄСВ, чи не задвояться суми єсв?

  • @artempetrenko8740
    @artempetrenko8740 Před 7 měsíci

    Доброго дня! я поставив зайві цифри у Додатку 1 в період коли не був зареестрований, декларацію не прийняли, час в мене є подати, це треба нову звітну створити чи уточнюючу?

  • @user-hi5ot4pl7f
    @user-hi5ot4pl7f Před 6 měsíci

    Вітаю. А що робити якщо треба подати уточнюючу за липень коли був на 2%? Виявили помилку при формуванні звіту за рік.

  • @annakysel5849
    @annakysel5849 Před 2 lety +1

    Доброго дня!
    Питання про перевірку сплати ЄСВ
    Якщо ФОП був найманим працівником впродовж січня-лютого 2022, а у лютому був звільнений.
    Виходить за січень і (лютий під питанням) ЄСВ сплачувала фірма.
    При настанні оплати ЄСВ за 1 квартал працівник сплатив за себе за 2 місяці (2860 грн - за березень + за лютий - на всякий випадок).
    Питання
    1- як точно дізнатись чи сплачені платежі за січень і лютий? в той час коли платила фірма як роботодавець
    2 - коли буде подаватись річний звіт ЄСВ - потрібно вказувати сумму, яка була сплачена самим ФОП (тобто за 11 місяців без січня) чи потрібно вказувати всю сумму за 12 місяців? 1 місяць від фірми і 11 самостійно? чи що робити якщо все таки роботодавець сплатив за 2 місяці, а сам працівник теж за 2 місяці (виходить надлишок)

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Ось тут показував як перевірити сплату ЄСВ роботодавцем - czcams.com/video/33DIZlw93V4/video.html.
      Якщо в лютому зарахований стаж не за повний місяць, то варто сплатити ЄСВ по ФОП та провести нарахування ЄСВ і за лютий

  • @user-mr3go6et6p
    @user-mr3go6et6p Před rokem

    доброго дня! Як платнику ЄП 2% подати уточнену декларацію за період, коли він був на 5%? Дякую

  • @oleksandrtsapenko9639
    @oleksandrtsapenko9639 Před rokem +1

    Доброго дня!
    Якщо робимо виправлення в річній декларації чи треба буде подавати знову звіт ЄСВ разом із новою річною декларацією?
    І якщо новий ЄП було сплачено включаючи штраф 5%, але термін подання річної декларації ще не завершився - краще подати вже уточнюючу декларацію після 9 лютого чи все ж подавати нову річну декларацію (тоді на рахунку буде переплата)?
    Дякую!

  • @user-we8ow7tz3n
    @user-we8ow7tz3n Před rokem

    Доброго вечора!
    Зараз під час воєнного стану для виправлення декларації необхідно притримуватися термінів здачі? Якщо термін звітності пройшов необхідно створити нову декларацію чи уточнюючу за третій квартал 22 року?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      потрібно дотримуватись термінів. Якщо не встигли подати вчасно, то подаєте не вчасно. Звичайну, не потрібно Нову звітну чи уточнюючу

    • @user-we8ow7tz3n
      @user-we8ow7tz3n Před rokem

      Дякую за відповідь

  • @valerybartovshchuk6885
    @valerybartovshchuk6885 Před rokem +2

    Михайло, ще таке питання, якщо річна декларація 3 гр.5% була подана з додатком 1, а тепер треба зробити уточнення декларації в частині ЕП, то чи потрібно додавати додаток 1? Чи уточнююча може йти без додатку по ЄСВ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      уточнююча може йти без Додатку 1 по ЄСВ, якщо він прийнятий і там нічого не потрібно змінювати

  • @user-bt4ki5hn9o
    @user-bt4ki5hn9o Před rokem +1

    Добрий вечір. якщо виявила помилку в декларації за 1 кв 22 року, але всі звіти здала і тому числі і річну. Потрібно подати тільки уточнюючу за 1 кв 22? чи за всі квартали починаючи з 1?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      Якщо і в них тепер помилкова інформація, то і їх уточнюйте

  • @tanjynjasmirnova7247
    @tanjynjasmirnova7247 Před 9 měsíci

    Доброго дня.
    А якщо ФОП вчасно спробував подати декларацію за півріччя і не побачив, що в квитанції декларація не прийнята через не ті ключі підпису. Тепер подав вже за 9 місяців, але вказав попередні нарахування - саме за півріччя. Як подати повторно за півріччя? Просто як звітну і чекати на штраф? Чи як уточнюючу?

  • @Steve_minecraft241
    @Steve_minecraft241 Před 10 měsíci

    Добрий день. Я щойно виявила, що з березня по липень 2023 року я подавала звітності з не вірною податковою адресою. ФОП 3 група на 2 %. Що тепер робити????

  • @user-rf3bx2zf5g
    @user-rf3bx2zf5g Před 2 lety +1

    Дуже дякую за роз'яснення.
    Але це питання ,я зробила в першому кварталі помилку, я зрозуміла треба подати уточнюючу декларацію за 1 квартал ,вірно ?
    А за півріччя я подаю нову звітність ?
    І буде мені штраф за уточнюючу декларацію?
    Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Так, за 1 квартал подаєте уточнюючу. Штрафу не буде. Якщо за півріччя ще не звітували, то подаєте Звітну форму. Якщо вже прозвітували і зробили в декларації помилку -Нову звітну

    • @user-ok7ev5ff2u
      @user-ok7ev5ff2u Před 2 lety +1

      @@-Smokovych добрий день, і в мене такаж ситуація. Зробила помилку за 1 квартал(не доплатила). За пів року ще не подавала. Можна подати уточнюючу за 1 квартал і одразу Звітну правильну за пів року. Чи треба чекати поки приймуть уточнюючу і зміняться цифри у стані розрахунку.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      @@user-ok7ev5ff2u можна відразу

    • @user-ok7ev5ff2u
      @user-ok7ev5ff2u Před 2 lety

      @@-Smokovych дякую!

  • @tatianas4807
    @tatianas4807 Před 2 lety +1

    Дякую за ваші корисні відео. Підскажіть, будь ласка, якщо я закрила фоп у 2-му кварталі, і замість ліквідаційного звіту подала звітну декларацію за 2 кв. Сплатила єдиний податок за 2 кв. Після цього подала звітну нову ліквідаційну із додатком по єсв, суми в 2-х деклараціях не змінювались. Ліквідаційну прийняли і в кабінеті платника з'явився борг по єдиному податку, який я вже сплатила. Що робити в такому випадку?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      писати лист в податкову, щоб присвоїли для Звітної декларації статус "Історія подання", оскільки замість ліквідаційної була подана звичайна, і вже є прийнята Нова звітна. Після цього зайві нарахуванян зникнуть.
      Це сталось через те, що алгоритми в податковій мають певні баги. В ручному режимі відкоригують

  • @Murder302
    @Murder302 Před rokem +1

    Добрый день. Спасибо за все видео)
    Есть вопрос - если нулевая декларация ФОП 3гр. за полугодие не принята, а повторную забыл отправить, что в этом случае делать?
    Вернее в Дии пишет, что не принята, а в кабинете вижу что пакет принят.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      Кабінет є першоджерелом, тому те що пише в кабінеті є важливішим

    • @Murder302
      @Murder302 Před rokem +1

      @@-Smokovych Спасибо!

  • @nataliiahoncharova785
    @nataliiahoncharova785 Před rokem +1

    Добрий день, дякую за вашу роботу! Чи не могли би підказати як заповнюються блоки 2 і 3 - « податкови звітний період» - і « податковий період , що уточнюється», наприклад якщо я в 2023 подаю уточнюючу декларацію за 2022 рік, я маю вказати « податковий період» = рік і 2022 і «податковий період, що уточнюється» = теж рік і 2022

  • @user-ql8hu8wc5x
    @user-ql8hu8wc5x Před 5 měsíci

    Доброго дня. Як виправити помилку, якщо подала декларацію без Додатка 2. Повторно здала декларацію з додатком 2 , але не нову звітну а звітну. Податок задвоїться?

  • @nadiya1096
    @nadiya1096 Před 2 lety +1

    Добрий день. Підкажіть ,будь ласка, як виправити в річній декларації помилково суму ЄСВ - 15950,00 поставила в 20 рядок(сума пені,яка нарахована самостійно).

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Не було в мене ще такого випадку. Потрібно дивитись кабінет платника. Напишіть мені в телеграм

  • @AntThinker
    @AntThinker Před 5 měsíci

    03:24 Можете прокоментувати номери документів у цьому випадку? Номер однотипного у вас чогось 6, а номер нового звітного 0. Чи не повинно там бути 1 та 1, відповідно?

  • @spyspy97
    @spyspy97 Před rokem +1

    Добрий день. В мене таке питання: чи потрібно в уточнюючий декларації за рік, закріпляти додаток 1 якщо помилка була тільки в єдиному податку? Дякую вам за відео

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Ні, подаєм без додатку 1

    • @spyspy97
      @spyspy97 Před rokem

      @@-Smokovych дякую

  • @rysdan6724
    @rysdan6724 Před 6 měsíci +2

    Михайле, підкажіть, будь ласка, у Вас же є відео про виправлення помилки звіті по ЄСВ за рік фопу единку?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 6 měsíci

      Не помню та десь точно було таке

    • @user-hu3mf3ld8j
      @user-hu3mf3ld8j Před 5 měsíci

      Теж не можу знайти(подала звіт з есв річний,підтягнуло автоматично дані за 9ть місяців плюс додаток один і налогов його прийняла,сьогодні подала нову звітну але не приймає з додатком 1,бо вже такий додаток прийнятий,а якщо звітну нову подаю бед додатку пише що без додатку теж не прийме(

    • @marihuanka
      @marihuanka Před 5 měsíci

      Подскажите, Вы решили этот вопрос?
      Я тоже погорячилась и подала с додатком. Делаю уточняющую, не принимает.
      Ошибка (пояснение) такая же, как и у вас​@@user-hu3mf3ld8j

  • @user-ef5cd6fl6g
    @user-ef5cd6fl6g Před 2 lety +1

    Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо фоп 3 група 5 % звітував не по своїй ставці( 2%) виник податковий борг по ЄП ( це за травень) ,то треба подавати уточнюючу? Що саме виправити ? І що робити з боргом який вже виник ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Якщо ФОП на 5% подав звіт по 2%, то варто написати лист в податкову, щоб скасували декларацію по 2%, оскільки вона була подана не за тими бланками, що підходять для 5%

  • @user-ns5fk4pe9l
    @user-ns5fk4pe9l Před 6 měsíci

    або я щось не правильно подивилась, або форма деки 3 групи зараз інша, так що краще було б перезняти ролік для уточнюючої 3 групи

  • @torydi2941
    @torydi2941 Před rokem +1

    Добрий день, Михайло. Підкажіть, будь ласка, ФОП закривається, і будо виявлено, що була зроблена помилка в декл. за 2018 рік. Тобто, сплачено податки правильно і сума податку просто була як переплата. Чи буде штраф? Як це може вплинути на хід перевірки при закритті?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      тоді варто подати уточнюючий звіт за 2018 рік. Штрафу не буде

  • @STiIvIoRoL
    @STiIvIoRoL Před rokem +1

    Доброго дня, підкажіть будь ласка, перейшов на 2 групу 20% з другого кварталу поточного року, до цього була третя і працював в основному з бюджетом, сьогодні прийшла оплата від КП за 2022 р. (кредиторська заборгованість) тобто ще встигаю подати Нову звітну за 1й квартал коли був на 3й групі і вписати дохід туди, але знаю що ще один замовник (бюджет) також винен гроші, ще з початку 2022 р. і можливо колись заплате, чи можу я оподаткувати можливу майбутню оплату з часів коли був на третій групі зараз, без додаткових проблем з оподаткуванням під 15% і переходом на загальну систему в майбутньому коли і якщо оплата прийде?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      якщо на ФОП 2 групи, прийшла оплата за надані послуги від загальносистемника, це вже порушення правил перебування на єдиному податку і відповідно ФОП злітає на загальну систему

  • @user-to3ck6pr5h
    @user-to3ck6pr5h Před rokem +1

    Доброго дня, підскажіть будь ласка, якщо в річній декларації 3 гр. 5% помилка сталася в додатку про ЄСВ, чи обов’язково заповнювати декларацію по ЄП, чи можна пустий залишити, і виправити помилки вже в додатку 1?

  • @user-fx5xe7ty8x
    @user-fx5xe7ty8x Před rokem +2

    Добрий день! Подала декларацію уже по новій формі, і в додатку 1 допустила помилку . Прийшла квитанція 2, що пакет не прийнято. Я зробила подала нову декларацію з виправленням помилки, але створила як просто звітну декларацію, а не нову звітну. Тепер повторно нараховано ЄП у стані розрахунків з бюджетом. Після подання першої декларації ЄП одразу оплатила. Як це виправити?

    • @Natalia-fz7fy
      @Natalia-fz7fy Před rokem

      В мене похожа сітуація . Подала декларацію , в квитанції 2 написали що помилка у додатку 1 и вона не прийнята! Загорілась червоним. Але податкове забр в’язання ЄП нарахували в розділі «стан розрахунків з бюджетом» я подала Звітню нову декларацію з виправленим додатком 1 и її прийняли. Загорілось зеленим. В розділі « стан розрахунків з бюджетом прийшло ще одно грошове забр в’язання , Сума подвоїлась . Що робити ? Як це виправити?

  • @vladi-komkom4394
    @vladi-komkom4394 Před 7 měsíci

    а що робити, коли ФОП перебуваючи на загальній системі, подав декларацію за 3 кв23 єдтного податку?

  • @Daniil-Lisnichenko
    @Daniil-Lisnichenko Před 9 měsíci +1

    Дякую за відео, Михайло. Але чому Ви не розглянули випадок виправлення шляхом подання даних в декларації за наступний період? Маю на увазі: Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 9 měsíci +1

      бо такий варіант не передбачений ПКУ

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 9 měsíci

      крім того такий варіант може спровокувати розбіжності по даних ДПС щодо доходу і вихід на перевірку

    • @Daniil-Lisnichenko
      @Daniil-Lisnichenko Před 9 měsíci

      @@-Smokovych Так, може бути, що цей варіант не є зручним і штрафні санкції будуть вищими

    • @Daniil-Lisnichenko
      @Daniil-Lisnichenko Před 9 měsíci

      @@-Smokovych То була цитата якраз з ПКУ п.п. 50.1. другий абзац. Завищив дохід за 6 міс, виявив помилку при подачі декларації за 9 міс. Успішно скористався правом виправити помилку в наступному періоді. В консультаціях ЗІР знайшов, як правильно заповнити в такому випадку декларацію.

  • @user-gt7vs2rn5i
    @user-gt7vs2rn5i Před rokem +3

    Добрий день. Я подала річну звутну за 2022 с заповненим Головним документом, але без Додатку 1. В налоговому кабінеті у розділі Стан розрахунків з бюджетом сумма сплаченого ЄП відповідала сумі нарахованого ЄП податку. Потім я подала нову звітну, в якій головний документ містив тіж суми по ЄП, що й в звітній, а ще додала Додаток1. Документ було прйнято, при цьому у розділі Стан розрахунків з бюджетом з'явився бор по ЕН. Як тепер можна виправити цю помилку. Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Це баг. Мають виправити.

    • @user-gt7vs2rn5i
      @user-gt7vs2rn5i Před rokem +1

      @@-Smokovych Дякую. Ваші роз'яснення зрозумілі, змістовні, а саме головне, для мене завжди своєчасні

    • @user-gt7vs2rn5i
      @user-gt7vs2rn5i Před rokem

      @@-Smokovych В налоговой тоже сказали, что должно быть исправлено. А если ничего не поменяется (автоматически), то тогда нужно будет писать письмо, чтобы отозвать декларацию. А если отзывать, то тогда как подать правильно. Короче, еще тот квэст. Еще проблема в том, что "родная" налоговая не работает из-за войны. Но все-равно, спасибо за участие

  • @user-mq8zg5up8o
    @user-mq8zg5up8o Před rokem +1

    Підкажіть будь-ласка:
    ФОП 3група помилка в декларації за 2021р. ФОП з вересня пенсіонер ЄСВ не сплачували, а в додатку 1 поставили за всі місяці нарахування.
    Вийшла недоїмка.
    Як подати уточнюючу декларацію.
    Дякую!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Такого ролику не робив. Можете записатись на консультацію за контактами в Описі під відео - подамо

  • @yuridrach1909
    @yuridrach1909 Před 2 lety +1

    Доброго дня! Я був ФОП 2 групи у першому кварталі, у другому кварталі перейшов на 3 групу. За перший квартал я не подавав декларацію (адже 2 група звітує в кінці року). Зараз буду звітувати за півріччя ФОП 3 група. Запитання коли і як я маю прозвітувати за ЕП 1 кварталу, чи потрібно в декларації за півріччя показувати 1 квартал чи тільки сплату ЕП від доходів 2 кварталу?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      За перший квартал звітуєте як на цьому ролику - czcams.com/video/kFg37Za5fqY/video.html. В деклараціх за півріччя показуєте дохід тільки за другий квартал, в якому вже були ФОП 3 групи на 5%

    • @yuridrach1909
      @yuridrach1909 Před 2 lety

      @@-Smokovych дякую!!!

  • @andrzejgordura8765
    @andrzejgordura8765 Před rokem +1

    Добрий день! А фоп 2игрупа може подавати уточнюючу, коли звітний період минув? Це не буде викликати якісь підозри/питання у податківців?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      там, може подавати уточнюючу без підозр та питань від податківців

    • @andrzejgordura8765
      @andrzejgordura8765 Před rokem

      @@-Smokovych Дякую, пане!

  • @XADGIME
    @XADGIME Před rokem +1

    добрый день.спасибо за видео.
    Подскажите пож
    закрыл фоп в октябре .3 группа
    увидел постфактум ошибку(высвечивается податковий борг ) в апреле(в декарации указал налог в 5%,а заплатил 2(как и надо и было)).
    сделал 5 дней назад за апрель уточнюючу
    но в кабинете так долг и висит.
    как долго происходит исправление в базе?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Вже мало бути. Потрібно дивитись в кабінеті що пішло не так. Можете записатись на консультацію - розберемось

  • @user-ks3wt3cp1j
    @user-ks3wt3cp1j Před rokem +1

    Доброго дня! Подала річний звіт за 2022 з невірною сумою ен, потім перездала нову уточнючу але нарахування відобразилося за і минуле і нове.
    Це можливо виправити?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      потрібно дивитись. Так нічого не скажу

  • @user-je9qn4rd6h
    @user-je9qn4rd6h Před rokem +1

    Доброго дня, скажіть чи треба нараховувати собі штраф при подачі уточнюючої декларації за 1 квартал 23 року, якщо виявили помилку самостійно, але дохід заменшений був у звітній відправленій.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      якщо подаємо на зменшення нарахувань, то штраф нараховувати не потрібно

  • @svetlanakyzya3128
    @svetlanakyzya3128 Před rokem +1

    Підкажіть будь ласка з такою ситуацією. ФОП 3 гр 5%.
    За 2021 подали декларацію спочатку не за тою формою F0103405 з додатком, потім правильну форму F0103307, але додаток не приймався з нею. В податковій намагалися з'ясувати як виправитися, а потім війна і аж тепер перед звітуванням знову питання. Як виправити цю ситуацію. В кабінеті нарахування за 2021 рік не сіли - маємо переплату. Якщо ніяк не виправляти ситуацію за 2021 рік, то які наслідки? ФОПа якось оштрафують? Ми ж платили все вчасно, тільки не задекларували. Але сумніваюся що це якось подарують ФОПу.
    У 2022 платили не регулярно, а як був дохід. Можливо зараз заповнити у додатку за 2022 всі місяці і переплата створить стаж на весь рік?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      з цим питанням краще на консультацію. Потрібно детально розбиратись з ситуацією. Контакти для запису в Описі під відео

  • @slyzbaradiola2334
    @slyzbaradiola2334 Před 9 měsíci +1

    Доброго дня Пане Смокович, якщо у вас є час та можливість, роз`ясніть будь-ласка, при подачі звіту за 9 місяців виникла певна проблема, звіт формується, як червоний, в квитанції написано помилка 650,та те що платник не стоїть на обліку?? в чому може бути проблема, можливо в зміні місяця проживання, але документи подавалися на зміну ще до здачі звіту за півріччя , тобто звіт зі зміною місця життя пройшов за півріччя, а зараз написано що знятий з обліку з 11.10.23, а я подавав 13.10.23? дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 9 měsíci

      Можливо подаєте не в ту податкову. Подавайте до тої яка відображається в Облікових даних в кабінеті платника

  • @user-vw6xx5bd8x
    @user-vw6xx5bd8x Před 2 lety +1

    Добрий день! Не зовсім по темі.
    Як ФОП 3-я група подати об’єднану звітність за 2 квартал, якщо працівник прийнятий на роботу в червні? Як заповнити додаток 1Д за квітень і травень?
    Буду дуже вдячна за відповідь!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      якщо в квітні і травні найманих не було, то додатки за ці місяці не подаються

    • @user-vw6xx5bd8x
      @user-vw6xx5bd8x Před 2 lety

      Там проблема з нумерацією виникає якщо не подавати за два перші місяці квартала. Помилка, якщо номер місяця - 3, а номер додатку в розрахунку - 1

  • @TheLvccgd
    @TheLvccgd Před 2 lety +1

    Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, чи потрібно заповнювати цю декларацію для ФОП 3гр 2%? Дата переходу на нову ставку - 01.04.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      тоді декларацію за півріччя Вам не потрібно відправляти

    • @TheLvccgd
      @TheLvccgd Před 2 lety +1

      @@-Smokovych Дякую

  • @AlexDekh
    @AlexDekh Před rokem +1

    Добрий вечір.
    Подала випадково декларацію по єп+додаток єсв "нову звітну" і її прийняли. Звітну не подавала взагалі.
    Підкажіть, будь ласка, це нормально чи можуть бути проблеми? Нарахувпння по єп і єсв в кабінеті відобразились

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Не думаю що це буде проблемою, якщо все прийнялось

  • @the_best_in_the_whole_world

    Підкажіть будь ласка, якщо у 2023 мені треба подати уточнення за півріччя 2022, то у п.2 має бути півріччя 2022. Вірно? І через який час переплата має відобразитися на рахунку в "Стані розрахунків з бюджетом"?

  • @PapaIgor
    @PapaIgor Před 2 lety +1

    Дякую. А що робити коли помилка в декларації виявлена в період подачі вже наступної. Приклад: в звітній за 1 кв. 2022 року вказана сума меньша, але це було виявлено після 1 липня 2022 року. Зараз треба подати декларацію за перше півріччя 2022 року. Що робити у цьому разі?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Подаєте уточнюючу декларацію за 1 квартал, щоб виправити помилку і тоді подаєте звіт за півріччя

    • @PapaIgor
      @PapaIgor Před 2 lety

      @@-Smokovych Щиро дякую.

  • @MrColins710
    @MrColins710 Před 2 lety +2

    доброго дня. якщо отримав дохід, у 1-му кварталі, наприклад 50 000 тис. грн, в декларації написав 100 000 і заплатив 5% зі 100 000. Тобто переплатив. Чи можуть бути проблеми якщо не подавати уточнюючу декларацію, а залишити так як є ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      так, можуть. В декларації ставимо фактичну суму доходу. При перевірці буде питання - де взяли ще 50 000 грн. Якщо не на рахунок ФОП, значить готівкою. Якщо готівкою, має бути РРО. Якщо нема - штраф 50 000. Можна звісно зіслатись, що дохід був отриманий в період воєнного стану, значить штрафи по РРО не застосовуються. Але питання точно будуть)

    • @MrColins710
      @MrColins710 Před 2 lety +1

      @@-Smokovych дякую за відповідь

  • @Pazhukh
    @Pazhukh Před 7 měsíci +1

    Що робити в ситуації коли вже подав річну декларацію і після цього виявив що за 3 квартал нарахував не правильну суму?

    • @Maxam5979
      @Maxam5979 Před 6 měsíci

      Уточнюючу за 3 квартал і "нову звітну" річну.

  • @alcaeuspetrenko5766
    @alcaeuspetrenko5766 Před 2 lety +1

    Можливо не по темі, але буду радий якщо допоможете. Подав всі декларації, а тепер не знаю як сплачувати податки. У дії чомусь помилки при сплаті, як правильно це зробити?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Тут знайдете відповіді - czcams.com/video/EICGRjL7Wt0/video.html

  • @user-td1xj3gv2q
    @user-td1xj3gv2q Před rokem +1

    А якщо здав декларація ФОП 2група ЄСВ не платимо пенсионер і через рік побачив що вказав дохід , але доходу взагалі не було, можна здати з нулями і чи не буду штрафів?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Потрібно дивитись. Так складно щось сказати

  • @igorkaplinsky
    @igorkaplinsky Před rokem +1

    При подачі "нової звітної" (в рамках звітного періоду "Рік 2022") з додаванням річного звіту по ЄСВ - отримав повідомлення про нарахування ЕП в подвійному розмірі (просумувалося з попереднім). На гарячій лінії ДПС сказали що сума виправиться по закінченню звітного періоду (після 9-го лютого) та буде встановлена згідно останньої "нової звітної" декларації. Трошки лячно) Можете підтвердити такий хід?)

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem +1

      можу підтвердити. Це баг системи. Після подачі Нової звітної, Звітна має скасовуватись. Та в цьому році пішло щось не так. Мають виправити централізовано

    • @igorkaplinsky
      @igorkaplinsky Před rokem

      @@-Smokovych Дуже вдячний! (і за відповідь і за матеріали).

    • @Annamax166
      @Annamax166 Před 6 měsíci

      Підкажіть, будь ласка, чи виправилися у вас суми після 9 лютого? Ви нову звітну з ЕСВ подавали? Така сама ситуація зараз

    • @igorkaplinsky
      @igorkaplinsky Před 6 měsíci +1

      @@Annamax166 ні, не виправились. Я телефонував в ДПС, мене досить швидко перекинули на спеціаліста який вже виправив вручну, бідкався що багато роботи та подякував що я нагадав)

  • @user-rs7tt3sc3v
    @user-rs7tt3sc3v Před rokem +1

    Доброго дня. Будь ласка, зорієнтуйте сьогодні (28.02.2023) чи потрібно нараховувати у декларації ЄП 3гр 3% за 2022 рік штраф у розмірі 3% , якщо самостійно виявлена помилка "заниження доходу". Де це можна прочитати, щоб знати на 100% вірну інформацію на 28.02.2023 ? (Штраф 500 грн). Бо за 1 день несвоєчасної подачі декларації по землі в ел.каб. 170 грн штраф !! нарахували!!. Чи є якийсь мораторій на застосування штрафів чи його не має ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      штрафують, якщо недоплатили єдиний податок, тобто в уточнюючій проводите збільшення. Якщо зменшуєте дохід уточнюючою, то штрафу нема

    • @user-rs7tt3sc3v
      @user-rs7tt3sc3v Před rokem

      ​@@-SmokovychТобто як до війни - штраф на заниження доходу є і його в уточн.декларацї показую. ДУЖЕ дякую!!

  • @zirochka80
    @zirochka80 Před 6 měsíci +1

    Доброго дня, Михайло. Підкажіть, така ситуація, якщо подана уточнююча декларація, а потім, через деякий час помилково, подана ще одна така сама за той же період уточнююча декларація і в розрахунках з бютжетом випливає переплата через другу уточнюючу декларацію. Що з цим робити? Дякую.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 6 měsíci +1

      Подавати третю уточнюючу декларацію з коригуванням двох попередніх

  • @branacfc3350
    @branacfc3350 Před rokem +1

    Питаннячко, відкрила ФОП на початку серпня, 3 група на 5%, в вересні випадково відправила декларацію як 2% замість 5%. В податкову сходила, що б вони анулювали її, але вона все ще висить і приходить повідомлення про оплату суми 2%.Хоча по ідеї я маю декларацію подати лише на початку жовтня. Як діяти в такій ситуації?
    Плюс в середені вересня я перейшла на групу в 2%. І тепер взагалі не зрозуміло, шо робити.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      декларацію за серпень потрібно анулювати. Якщо в податковій цього не зробили, напишіть лист та відправте з кабінету платника через Листування з ДПС.
      За період перебування на 5% подасте звіт в жовтні за 9 місяців, де вкажете дохід, що отримали в 3 кварталі, коли були на 5%. Плюс за вересень подасте звіт по 2%, де вкажете дохід що отримали за період перебування на 2%

  • @bikelanguages
    @bikelanguages Před rokem +1

    Доброго дня! А якщо я надіслала річну декларацію (нульову) для ФОП 3 група 5%, але забула заповнити 14 графу в ній, чи треба подавати уточнюючу декларацію? Перша звітна була прийнята, маю квитанції

    • @nikitaryzhkov6034
      @nikitaryzhkov6034 Před rokem

      Тоже самое, 14.1 заполнил, а 14 - нет, что в итоге сделали?

    • @jokerrep0203
      @jokerrep0203 Před rokem

      відпишіть будь ласка чи вам надали відповідь бо в мене така ж ситуація?

  • @PGrygoriy
    @PGrygoriy Před 9 měsíci +1

    Дякую за відео! Якщо декларація прийнята, але є помилка в адресі платника (адреса податкової зазначена вірно) - як можна її виправити ще в поточному році?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 9 měsíci

      якщо дееларація за 9 місяців - то просто подаєте Нову звітну. Якщо за попередні періоди - Уточнюючу

    • @kruasanchike
      @kruasanchike Před 6 měsíci

      ​@@-Smokovychдобрий вечір! Якщо ФОП зробила помилку в адресі платника податку в декларації платника єдиного податку 3 групи за рік, то при подачі нової звітної додаток 1 по новій заповнювати? І якщо заповнити його, чи не задвоюються дані в Пенсійному фонді та в електронному кабінеті платника податків?

    • @helen8761
      @helen8761 Před 6 měsíci +1

      ​Теж цікавить це питання@@kruasanchike

  • @user-pz4ju4sq4d
    @user-pz4ju4sq4d Před 10 měsíci +1

    Доброго дня!
    Якщо помилилися в уточнюючий, як подати уточнюючий?
    Як перший раз до декларації чи врахочуючи уточнюючий?
    Помилилися у графі 16 та відповідно 18😮

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 10 měsíci

      Подаємо уточнюючу на уточнюючу, щоб скоригована сума вже включала попереднє коригування. Або можете звернутись на консультацію - розберемось

  • @nickxxeracee
    @nickxxeracee Před 2 lety +1

    Вітаю! Підкажіть будь ласка, у мене в дії помилка при сплаті єсв. Техпідтримки порадила сплатити через кабінет, але у мене немає цієї графи з реквізитами

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      тут показував - czcams.com/video/EICGRjL7Wt0/video.html

  • @empty279
    @empty279 Před 10 měsíci +1

    Доброго дня, пів року тому заєєстрував ФОП 3 групи через дію. Були варіанти оплати 5 та 2 відсотки, на 5 - видавало помилку що сервіс недоступний. Тому сплачував 2 відсотки. Також намагався сплатити ЄСВ та подавати деклараціі на 5%, але теж видавало помилку. У самій Дії висіла табличка що декларації прийняті і питань немає. Після скасування 2%, податкова написала, що я не відправляв запит на перехід с 5 до 2%, маю переподати всі деклараціі та сплатити 3% різниці за весь чат. Чи можу якось оскаржити це рішення, бо був баг в дії? Якщо ні, достать просто подати уточнюючу декларацію на 5%? Або треба якось відмовитися від декларації 2%?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 10 měsíci

      Щоб щось сказати точно, маю бачити ваш кабінет платника

  • @user-tx6jz6bk9v
    @user-tx6jz6bk9v Před 2 lety +2

    Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Я ФОП 3 группа на 2% подала декларацію за півріччя за ставкою 5%, що як я тепер розумію є помилкою, нарахувались податки. Як можна виправити цю ситуацію?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety +1

      Можете подати нову звітну декларацію, щоб прибрати зайві нарахування

    • @user-pf8gl3iq7k
      @user-pf8gl3iq7k Před 2 lety

      @@-Smokovych доброго дня! а як правильно прибрати нарахування? Подату просто декларацію без цифр чи з урахуванням данних за 1 квартал 2022р ( декларацію же нарастаючим підсумком за 1 півріччя)

  • @vladmahlovets
    @vladmahlovets Před 2 lety +1

    Я по вашому вiдео подав 2 декларацii, коли лiквiдував ФОП, i менi 2 рази нарахували податок. Що робити далi?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 2 lety

      Дивлячись від ситуації. Скоріше за все потрібно буде писати лист в податкову, щоб першу прийняту декларацію скасували, і лишили останню прийняту

  • @andrewfrolov893
    @andrewfrolov893 Před 5 měsíci +1

    Уточняющая декларация подаётся в том числе и за предыдущие годы? Например, в 2024-м году за 2021, 2022 год можно так подавать?

  • @Romakombat66
    @Romakombat66 Před 8 měsíci +1

    Доброго дня!! Щиро вірю, що ви підкажете мені. Я просто забув здати декларацію за 9 місяців 2023 року, 3 група, 5%. В принципі було все по нулях. Чи буде якесь покарання??

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před 8 měsíci +1

      Просто подайте звіт зараз

    • @Romakombat66
      @Romakombat66 Před 8 měsíci

      Дякую, здав тільки що, висвітлилось зеленим кольором. Нехай Бог благословить вашу працю!!'''

  • @valerybartovshchuk6885
    @valerybartovshchuk6885 Před rokem +1

    Доброго дня,
    Виникла наступна ситуація: з 2016 року подаю звітність щоквартально і суми що відображаю відповідають періоду надання послуг, а не фактичному надходженню коштів за період. Тобто в січні я отримую дохід за грудень. Відповідно, якщо взяти надходження по рахунку за рік з 01.01 по 31.12. То сума буде інша. Чому відображаю по Актам надання послуг.....колись в 2016 тьотя в податковій сказала що це теж вірно і вам буде зручно звірятись з Актами.
    Сьогодні в 2023 році мені надійшов лист щастя з податкової, що в них зі мною розбіжності за 2021 рік! Пропонують зробити уточнюючу декларацію за той період. Якщо я так зроблю, то будуть проблеми з 2022 та вже 2023 роком.
    Підкажіть (перш ніж я піду в податкову,) наскільки не корректно відображати надходження не за фактом надходження коштів, а відповідно Акту надання послуг. Я в будь-якому випадку показую податковій дохід, лише мій підрахунок зсунуто на місяць. Які поради, як виправити?
    Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      Це порушення вимог податкового кодексу. Тому потрібно подати багато уточнюючих декларацій. В разі перевірки до цього точно придеруться. Як бачите, вже почали

    • @valerybartovshchuk6885
      @valerybartovshchuk6885 Před rokem +1

      @@-Smokovych дякую Вам!
      В податковій зазначили, що я маю переподати всі декларації за всі некоректні періоди. Чи вірно я зрозуміла, що я переподаю не лише річні, але й квартальні?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Před rokem

      @@valerybartovshchuk6885 так і квартальні