Декларація ФОП 3гр 5%. Виправляєм помилки! Нова звітна декларація. Уточнююча декларація. Інструкція
Vložit
- čas přidán 9. 07. 2022
- Якщо підприємець зробив помилку в декларації ФОП 3 групи на 5%, то її потрібно виправити подавши Уточнюючу декларацію чи Нову звітну декларацію.
Про те як визначитись яку форму потрібно подавати та як її потрібно заповнити і показав у цьому ролику.
Розібрались і з випадком, коли потрібно збільшити в декларації суму отриманого доходу і єдиного податку, і з випадком, коли її потрібно зменшити.
Детальні роз'яснення та інструкції дивіться у відео:
Декларація ФОП 3гр 5% Виправляєм помилки! Нова звітна декларація Уточнююча декларація Інструкція - Податковий консультант Михайло Смокович
ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
4627055100870269 - карта ПриватБанку на ім'я Михайло Смокович
5375414103200175 - карта Монобанку
Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podatky_fop
Контакти для зв'язку зі мною:
телефонуйте:
380932394209 - офіс
Пишіть:
TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
VIBER - 380932394209
Підтримуєм Штурмову групу ООМГ
send.monobank.ua/jar/4gtG7vNPSC
Номер картки Банки -
5375 4112 0233 7916
4731 1856 2093 0310 - Приват
k5110391smv@gmail.com - PayPal
дякую. реально дуже допомогло)
Дякую,дуже корисно.
Все чітко, зрозуміло, доступно, молодець автор відео!!!
Дуже дякую, Михайло! Ви найкращий фахівець!
Дякую за вашу роботу!!! Дуже корисну справу робите!!!!
Дуже дякую !
Щиро дякую ❤❤❤
Дуже корисне відео, дякую, допомогли!
Спасибо за видео! все очень четко и быстро рассказано, без лишней воды с описанием разных ситуаций
Дякую Вам
Дякую)
Дякую,дуже актуально для мене, за півріччя завищили в декларації ЮО суму доходу для 5% ,по причині некоректного формування банк. реєстру (скорочена виписка лише по оборотах )поступлень в банківській програмі,при якому подвоїлися деякі суми. Написаний лист в банк але змушена подати нову звітність.
Дякую
Дуже важливі відео
Добрий день! Дякую , Михайле за Вашу працю, за змістовні відео, за корисну інформацію!!! В мене така ситуація: З група - єдиний податок оплочую зразу після надходження коштів, тобто єдиний податок за 1 квартал оплочений. А декларацію за 1 квартал помилково подала пусту. Тобто нарахувань в ел. кабінеті немає. Подала уточнюючу декларацію з показниками, але не заповнила в декларації таблицю 6, не знаю як в цьому випадку заповнювати рядки 15, 16 , 17, 18. Після подачі уточнюючої декларації в ел. кабінеті нарахування не з'явилися. Чи можна на цю утрчнюючу подати ще раз уточнюючу і як правильно заповнити, щоб з'явилися нарахування за 1 квартал?
так, можна подати Уточнюючу повторно. Заповнюєте як на відео. у вас буде донарахування єдиного податку. В 15 рядку буде 0, в 16 - сума єдиного податку нарахована за 1 квартал. В 17 рядку відобразиться сума донарахованого єдиного податку за 1 квартал, а в 19 рядку самостійно нарахована сума штрафу.
@@-Smokovych Щиро дякую за відповідь.! Штрафи я так розумію під час військового стану не скасовані, а нараховувати все ж таки потрібно, так?
Дякую за ваші змістовні та дуже чіткі пояснення! При створенні "Податкова декларацiя платника єдиного податку _ фiзичної особи - пiдприємця (3 група - квартальна)" за 9 місяців дуже несподіванно для себе зрозуміла, що не було квитанції 2 при звіті за півріччя...Сам податок сплатила, спробувала подати знову спочатку декларацію за півріччя, а вже потім за 9 місяців. Відповідь № 1 Фінальна 18.10.2022 21:44 Помилка ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову. Ніяких очевидних помилок в документі нема. Це тому, що вже пройшли сроки подання за півріччя?
Потрібно дивитись кабінет. Так нічого не можу сказати. Запишіться на консультацію - розберемось
🙏
Доброго дня. Дякую за ваші відео. 🙂Нажаль, знаишла їх прохи запізно. Можливо допоможете.. У звіті ЄП за піврічча не вказала нічого у рядку 13. Через це зобов'язання, які побічила у своєму кабінеті платника податку, виишли занадто великі. Зробила уточнюючу декларацію. Але знову помилилась і у рядку 16 вказала сумму зобов'язань за 1 квартал замість поточного (за піврічча). Але звіт прииняли. Зробила другу уточнюючу декларацію - вже як треба було. В результаті в кабінеті платника по закладці "розрахунки з бюджетом" податкова зняла і сумму, яку я вказала у першіи коригуючіи декларації, і сумму, яку я вказала у другіи коригуючіи декларації. Тепер виходить, що мої зобов'язання за даними податкової менші, ніж по факту. Що робити??? (((( /Не розумію тепер як повинна виглядати нова (третя) коригуюча декларація. (((/ В ідеалі - було б добре першу коригуючу просто анулювати, але ж так не роблять, вірно?
Вже відповів під іншим коментом
💪🇺🇦✌️👍
Дуже практично і змістовно подано інформацію, дякую за вашу працю! Маю питання, можливо дивне, але: в силу певних обставин не подала звітність за перший квартал 2022 року (я ФОП 3 групи). ЯК подати декларацію в такому випадку? Просто подавати як звітну за перший квартал?
просто подаєте як звітну за І квартал
@@-Smokovych Дякую за допомогу! Ваша праця дуже важлива, дякую за неї
Дякую за завжди актуальну інформацію! Підкажіть будь ласка
Чи можна у новій звітній та уточнюючій деклараціях додати кведи, якщо вказав не всі, за якими прийшов дохід?
Чи будуть штрафи(3гр єп), якщо подавати таку уточнюючу за періоди 2021 року?
так, можна додавати. Якщо звісно вони були в реєстрі платників єдиного податку в звітному періоді
@@-Smokovych дякую
Добрий день. Підкажіть будь-ласка. Якщо ФОП -пу треба в листопаді 2022 р. перебуваючи на ЕП 2%, повернути кошти за послуги(не надані), які були отримані в січні перебуваючи на ЕП 5% і відображені в Декларації ЕП за 1-й квартал 2022р.(5%) , як подати уточнюючу?
Обожнюю ваш канал, дякую за мега-інформативні ролики! Підкажіть, чи так можна: заплатити ЄСВ за перший квартал і не платити цей податок в подальшому (на час війни, наскільки мені відомо, можна не платити). Чи не буде проблем з річним звітом?
так можна. Проблем не буде.
@@-Smokovych велике дякую!!!
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, якщо я відправила з Діі декларацію за червень 2% , а з кабінету відправила із запізненням травень 2% і квітень2%.
А в Діі ще була декларація на 5 %. Як ії видалити ? Чи подати знову з сумами першого кварталу?
Щиро вдячна за надзвичайно корисні відео і бажання допомагати! Для багатьох Ви справжній рятівник!
У мене запитання - якщо виявила помилку у декларації за 9 місяців 2022 (вказала меншу суму). Не можу розібратись, яку суму вказувати в уточнюючій декларації в рядках 13, 15, 16, звідки маю брати ці цифри?
Заздалегідь дякую!
Тоді краще на консультацію. Контакти в Описі під відео
Дякую за швидку відповідь! Зв'яжусь з Вами у вайбері
Дуже дякую за всі ваші відео, це дійсно дуже допомагає. Підкажіть, а якщо я помилково подала звітність за півріччя замість того, щоб подати звітність за 9 місяців і при цьому ще й в вересні - чи можна це виправити?
Можна. Та потрібно дивитись кабінет, щоб розуміти як
@@-Smokovych дякую вам! Мені пощастило - декларацію не прийняли, через те, що вже є прийнята декларація за півріччя.
Величезне вам дякую за вашу роботу! Підкажіть, а якщо ФОП 3 гр 2% можна подавати нову звітну чи уточнюючу декларацію?
звісно. Ось ролик - czcams.com/video/tp4fGR8Q8Ag/video.html
Доброго дня ☀️ ФОП 3 групи з грудня 2022 року, маю земельну ділянку, сказали в податковій додати КВЕД 01.11, і подати уточнюючу звітність. Додаток МПЗ. Де її шукати і як заповнювати. Можливо у вас є відео?
Дякую, Михайло, за вашу роботу!
Підкажіть будь ласка, чи можу я у ваших відео знайти інструкцію по уточнюючій декларації, де уточненню підлягає саме ЄСВ? Я є найманим працівником і ЄСВ за мене сплачено компанією, де я працюю, але я подавав річну через Дію і прогледів, та пішла повна сума ЄСВ і тепер висить до оплати. Плюс у квітні не було відрахувань за мене навіть з компанії ЄСВ. Тобто сплачено лише 11 місяців. Повне комбо))) Намагаюсь виправити.
на скільки памятаю, такого відео не робив. Можете записатись на консультацію за контактами в Описі під відео. Розберемось
Добрий день. Питання такого характеру. Подавалась на внесення зміни КВЕД. КВЕД додали, але в реєстрі єдиного податку не включений. ФОП не отримував доходу в 2022 році і декларація за 3-й квартал подана нульова, але з не правильним КВЕД. Як вийти з такої ситуації. Подати уточнюючу, а потім річну?
Добрый день! Допущена ошибка и занижен доход в 1кв 2022г. Единый налог 5%. Нужно подавать уточненные декларации за 1 кв 2022г, полугодие, 9 месяцев и весь 2022г. не так ли? И в каждой декларации будет штраф 3% или только в одной за 1ый квартал? По поводу пени. Ее следует отражать в декларации за 1ый квартал только? Спасибо за ваше видео. Всего хорошего.
Дякую за вашу роботу та корисну інформацію!
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно виправляти дату подання декларації, якщо вона не збігається з датою фактичної відправки через електронний кабінет платника податків, але в рамках звітного періоду? Наприклад: дату вказав 01.07.2022 а відправив 12.07.2022, звіт за півріччя.
якщо вже відправили - то так і буде. В ідеалі - потрібно ставити сьогоднішню дату
@@-Smokovych Приєднуюсь до питання. За 9 міс. подана декларація 21 жовтня, але помилково залишився місяць 07, тобто в документі за 9 міс. вказана дата подачі 21.07.22.
Декларація була прийнята.
Чи потрібно подавати нову? Які наслвдки можуть бути?
Дякую заздалегіть
@@tory00b Чи знайшли відповідь на це питання? Бо така сама помилка. Поділіться, будь ласка.
@@marynarizhko4003 не знайшла, лише чутки, що можна задишити як є, гловне, щоб у квитанції 2 дата в "Прийнято пакет" стояла та, яка потрібно.
Але я подала новий звітній з правильнбю датою про всяк випадок
Доброго дня! Дякую Вам за вашу роботу! Є питання, в уточнюючій декларації рядок 19 "сума штрафу" нараховується автоматично, а рядок 20 "пеня", ми заповнюємо чи лишаємо пустим???
Лишаємо пустим
Дякую за інформацію! Подала нову звітну форму декларації за 2022 рік, оскільки у першій зробила помилку - не врахувала пільгу по ЄСВ. Пакет прийнято, але у стані розрахунків з бюджетом у колонці "нараховано" сума податку - як ЄП, так і ЄСВ - з нової декларації просто додалась до суми, яка була зазначена у першій неправильній. Що робити у такому випадку? Перша декларація має автоматично анулюватися й прибратися з суми нарахувань? Слід зачекати? Це все, звісно, відбулося у межах поточного звітного періоду, який триває до 9 лютого.
Це баг. Я б почекав з тиждень, а далі телефонував би в податкову, щоб ручками скасували першу декларацію
@@-Smokovych Дяка! Чекала трохи більше тижня, потім відправила заяву через листування з ДПС, щоб перерахували, й за кілька днів перерахували ЄП, а потім і ЄСВ. а телефоном так і не додзвонилась, не взяли трубку. раптом комусь теж буде корисно)
Дякую за відео.
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати уточнюю декларацію за рік разом з уточнюючим додатком по єсв якщо помилка була лише з єдиним податком? Чи можна лише декларацію без додатків?
Без додатку
Добрий день! У мене виникла така проблема. Подавав декларацію за 2022 рік через систему електронної звітності. Однак внаслідок помилки в роботі програми, декларація була сформована двічі. Та двічі відправлена. Тепер у мене у кабінеті платника податків, дві однакові декларації. Як мені відкликати одну з них?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, помилково подала декларацію з прибутком за півріччя в розмірі 12000 грн, хоча насправді за півріччя 0 прибуток. Чи маю робити перерахунок по сумі сплаті податку чи там буде просто стояти 0?
Єдиний момент - в уточнюючій зараз потрібно нарахувати собі штраф та вписати ті 3%. Без цього видає помилку при натисненні "Перевірити"
Дякую за ваші відео. В мене буде вже третя спроба здати уточнюючу декларацію 🤦
так, вже потрібно нараховувати собі штраф при збільшенні зобовязань
@@-Smokovych чому, що змінилось?
@@mykolan8190 так, з липня
@@-Smokovych а що саме змінили і де? Чому так вважаєте?
@@-Smokovych карантин продовжено до 31 грудня 2022 року, помилку я виявив сам і подаю уточнюючу, чому я маю нараховувати собі штраф 3%?
Дякую! Хотіла запитати, куди саме платити цей штраф 3%? На той же рахунок, що і ЄП? Дякую, Михайло!🚀
На той же рахунок що і ЄП
@@-Smokovych Тобто зараз ми сплачуємо штраф 3% ?
Дякую за відео! А якщо подаємо нову звітну річну з додатком ЄСВ, чи не задвояться суми єсв?
не задвоїться
Доброго дня! я поставив зайві цифри у Додатку 1 в період коли не був зареестрований, декларацію не прийняли, час в мене є подати, це треба нову звітну створити чи уточнюючу?
Вітаю. А що робити якщо треба подати уточнюючу за липень коли був на 2%? Виявили помилку при формуванні звіту за рік.
Доброго дня!
Питання про перевірку сплати ЄСВ
Якщо ФОП був найманим працівником впродовж січня-лютого 2022, а у лютому був звільнений.
Виходить за січень і (лютий під питанням) ЄСВ сплачувала фірма.
При настанні оплати ЄСВ за 1 квартал працівник сплатив за себе за 2 місяці (2860 грн - за березень + за лютий - на всякий випадок).
Питання
1- як точно дізнатись чи сплачені платежі за січень і лютий? в той час коли платила фірма як роботодавець
2 - коли буде подаватись річний звіт ЄСВ - потрібно вказувати сумму, яка була сплачена самим ФОП (тобто за 11 місяців без січня) чи потрібно вказувати всю сумму за 12 місяців? 1 місяць від фірми і 11 самостійно? чи що робити якщо все таки роботодавець сплатив за 2 місяці, а сам працівник теж за 2 місяці (виходить надлишок)
Ось тут показував як перевірити сплату ЄСВ роботодавцем - czcams.com/video/33DIZlw93V4/video.html.
Якщо в лютому зарахований стаж не за повний місяць, то варто сплатити ЄСВ по ФОП та провести нарахування ЄСВ і за лютий
доброго дня! Як платнику ЄП 2% подати уточнену декларацію за період, коли він був на 5%? Дякую
Доброго дня!
Якщо робимо виправлення в річній декларації чи треба буде подавати знову звіт ЄСВ разом із новою річною декларацією?
І якщо новий ЄП було сплачено включаючи штраф 5%, але термін подання річної декларації ще не завершився - краще подати вже уточнюючу декларацію після 9 лютого чи все ж подавати нову річну декларацію (тоді на рахунку буде переплата)?
Дякую!
ні, непотрібно
Доброго вечора!
Зараз під час воєнного стану для виправлення декларації необхідно притримуватися термінів здачі? Якщо термін звітності пройшов необхідно створити нову декларацію чи уточнюючу за третій квартал 22 року?
потрібно дотримуватись термінів. Якщо не встигли подати вчасно, то подаєте не вчасно. Звичайну, не потрібно Нову звітну чи уточнюючу
Дякую за відповідь
Михайло, ще таке питання, якщо річна декларація 3 гр.5% була подана з додатком 1, а тепер треба зробити уточнення декларації в частині ЕП, то чи потрібно додавати додаток 1? Чи уточнююча може йти без додатку по ЄСВ?
уточнююча може йти без Додатку 1 по ЄСВ, якщо він прийнятий і там нічого не потрібно змінювати
Добрий вечір. якщо виявила помилку в декларації за 1 кв 22 року, але всі звіти здала і тому числі і річну. Потрібно подати тільки уточнюючу за 1 кв 22? чи за всі квартали починаючи з 1?
Якщо і в них тепер помилкова інформація, то і їх уточнюйте
Доброго дня.
А якщо ФОП вчасно спробував подати декларацію за півріччя і не побачив, що в квитанції декларація не прийнята через не ті ключі підпису. Тепер подав вже за 9 місяців, але вказав попередні нарахування - саме за півріччя. Як подати повторно за півріччя? Просто як звітну і чекати на штраф? Чи як уточнюючу?
Добрий день. Я щойно виявила, що з березня по липень 2023 року я подавала звітності з не вірною податковою адресою. ФОП 3 група на 2 %. Що тепер робити????
Дуже дякую за роз'яснення.
Але це питання ,я зробила в першому кварталі помилку, я зрозуміла треба подати уточнюючу декларацію за 1 квартал ,вірно ?
А за півріччя я подаю нову звітність ?
І буде мені штраф за уточнюючу декларацію?
Дякую
Так, за 1 квартал подаєте уточнюючу. Штрафу не буде. Якщо за півріччя ще не звітували, то подаєте Звітну форму. Якщо вже прозвітували і зробили в декларації помилку -Нову звітну
@@-Smokovych добрий день, і в мене такаж ситуація. Зробила помилку за 1 квартал(не доплатила). За пів року ще не подавала. Можна подати уточнюючу за 1 квартал і одразу Звітну правильну за пів року. Чи треба чекати поки приймуть уточнюючу і зміняться цифри у стані розрахунку.
@@user-ok7ev5ff2u можна відразу
@@-Smokovych дякую!
Дякую за ваші корисні відео. Підскажіть, будь ласка, якщо я закрила фоп у 2-му кварталі, і замість ліквідаційного звіту подала звітну декларацію за 2 кв. Сплатила єдиний податок за 2 кв. Після цього подала звітну нову ліквідаційну із додатком по єсв, суми в 2-х деклараціях не змінювались. Ліквідаційну прийняли і в кабінеті платника з'явився борг по єдиному податку, який я вже сплатила. Що робити в такому випадку?
писати лист в податкову, щоб присвоїли для Звітної декларації статус "Історія подання", оскільки замість ліквідаційної була подана звичайна, і вже є прийнята Нова звітна. Після цього зайві нарахуванян зникнуть.
Це сталось через те, що алгоритми в податковій мають певні баги. В ручному режимі відкоригують
Добрый день. Спасибо за все видео)
Есть вопрос - если нулевая декларация ФОП 3гр. за полугодие не принята, а повторную забыл отправить, что в этом случае делать?
Вернее в Дии пишет, что не принята, а в кабинете вижу что пакет принят.
Кабінет є першоджерелом, тому те що пише в кабінеті є важливішим
@@-Smokovych Спасибо!
Добрий день, дякую за вашу роботу! Чи не могли би підказати як заповнюються блоки 2 і 3 - « податкови звітний період» - і « податковий період , що уточнюється», наприклад якщо я в 2023 подаю уточнюючу декларацію за 2022 рік, я маю вказати « податковий період» = рік і 2022 і «податковий період, що уточнюється» = теж рік і 2022
так
Доброго дня. Як виправити помилку, якщо подала декларацію без Додатка 2. Повторно здала декларацію з додатком 2 , але не нову звітну а звітну. Податок задвоїться?
Добрий день. Підкажіть ,будь ласка, як виправити в річній декларації помилково суму ЄСВ - 15950,00 поставила в 20 рядок(сума пені,яка нарахована самостійно).
Не було в мене ще такого випадку. Потрібно дивитись кабінет платника. Напишіть мені в телеграм
03:24 Можете прокоментувати номери документів у цьому випадку? Номер однотипного у вас чогось 6, а номер нового звітного 0. Чи не повинно там бути 1 та 1, відповідно?
Добрий день. В мене таке питання: чи потрібно в уточнюючий декларації за рік, закріпляти додаток 1 якщо помилка була тільки в єдиному податку? Дякую вам за відео
Ні, подаєм без додатку 1
@@-Smokovych дякую
Михайле, підкажіть, будь ласка, у Вас же є відео про виправлення помилки звіті по ЄСВ за рік фопу единку?
Не помню та десь точно було таке
Теж не можу знайти(подала звіт з есв річний,підтягнуло автоматично дані за 9ть місяців плюс додаток один і налогов його прийняла,сьогодні подала нову звітну але не приймає з додатком 1,бо вже такий додаток прийнятий,а якщо звітну нову подаю бед додатку пише що без додатку теж не прийме(
Подскажите, Вы решили этот вопрос?
Я тоже погорячилась и подала с додатком. Делаю уточняющую, не принимает.
Ошибка (пояснение) такая же, как и у вас@@user-hu3mf3ld8j
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо фоп 3 група 5 % звітував не по своїй ставці( 2%) виник податковий борг по ЄП ( це за травень) ,то треба подавати уточнюючу? Що саме виправити ? І що робити з боргом який вже виник ?
Якщо ФОП на 5% подав звіт по 2%, то варто написати лист в податкову, щоб скасували декларацію по 2%, оскільки вона була подана не за тими бланками, що підходять для 5%
або я щось не правильно подивилась, або форма деки 3 групи зараз інша, так що краще було б перезняти ролік для уточнюючої 3 групи
Добрий день, Михайло. Підкажіть, будь ласка, ФОП закривається, і будо виявлено, що була зроблена помилка в декл. за 2018 рік. Тобто, сплачено податки правильно і сума податку просто була як переплата. Чи буде штраф? Як це може вплинути на хід перевірки при закритті?
тоді варто подати уточнюючий звіт за 2018 рік. Штрафу не буде
Доброго дня, підкажіть будь ласка, перейшов на 2 групу 20% з другого кварталу поточного року, до цього була третя і працював в основному з бюджетом, сьогодні прийшла оплата від КП за 2022 р. (кредиторська заборгованість) тобто ще встигаю подати Нову звітну за 1й квартал коли був на 3й групі і вписати дохід туди, але знаю що ще один замовник (бюджет) також винен гроші, ще з початку 2022 р. і можливо колись заплате, чи можу я оподаткувати можливу майбутню оплату з часів коли був на третій групі зараз, без додаткових проблем з оподаткуванням під 15% і переходом на загальну систему в майбутньому коли і якщо оплата прийде?
якщо на ФОП 2 групи, прийшла оплата за надані послуги від загальносистемника, це вже порушення правил перебування на єдиному податку і відповідно ФОП злітає на загальну систему
Доброго дня, підскажіть будь ласка, якщо в річній декларації 3 гр. 5% помилка сталася в додатку про ЄСВ, чи обов’язково заповнювати декларацію по ЄП, чи можна пустий залишити, і виправити помилки вже в додатку 1?
Я б заповнив
Добрий день! Подала декларацію уже по новій формі, і в додатку 1 допустила помилку . Прийшла квитанція 2, що пакет не прийнято. Я зробила подала нову декларацію з виправленням помилки, але створила як просто звітну декларацію, а не нову звітну. Тепер повторно нараховано ЄП у стані розрахунків з бюджетом. Після подання першої декларації ЄП одразу оплатила. Як це виправити?
В мене похожа сітуація . Подала декларацію , в квитанції 2 написали що помилка у додатку 1 и вона не прийнята! Загорілась червоним. Але податкове забр в’язання ЄП нарахували в розділі «стан розрахунків з бюджетом» я подала Звітню нову декларацію з виправленим додатком 1 и її прийняли. Загорілось зеленим. В розділі « стан розрахунків з бюджетом прийшло ще одно грошове забр в’язання , Сума подвоїлась . Що робити ? Як це виправити?
а що робити, коли ФОП перебуваючи на загальній системі, подав декларацію за 3 кв23 єдтного податку?
Дякую за відео, Михайло. Але чому Ви не розглянули випадок виправлення шляхом подання даних в декларації за наступний період? Маю на увазі: Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
бо такий варіант не передбачений ПКУ
крім того такий варіант може спровокувати розбіжності по даних ДПС щодо доходу і вихід на перевірку
@@-Smokovych Так, може бути, що цей варіант не є зручним і штрафні санкції будуть вищими
@@-Smokovych То була цитата якраз з ПКУ п.п. 50.1. другий абзац. Завищив дохід за 6 міс, виявив помилку при подачі декларації за 9 міс. Успішно скористався правом виправити помилку в наступному періоді. В консультаціях ЗІР знайшов, як правильно заповнити в такому випадку декларацію.
Добрий день. Я подала річну звутну за 2022 с заповненим Головним документом, але без Додатку 1. В налоговому кабінеті у розділі Стан розрахунків з бюджетом сумма сплаченого ЄП відповідала сумі нарахованого ЄП податку. Потім я подала нову звітну, в якій головний документ містив тіж суми по ЄП, що й в звітній, а ще додала Додаток1. Документ було прйнято, при цьому у розділі Стан розрахунків з бюджетом з'явився бор по ЕН. Як тепер можна виправити цю помилку. Дякую
Це баг. Мають виправити.
@@-Smokovych Дякую. Ваші роз'яснення зрозумілі, змістовні, а саме головне, для мене завжди своєчасні
@@-Smokovych В налоговой тоже сказали, что должно быть исправлено. А если ничего не поменяется (автоматически), то тогда нужно будет писать письмо, чтобы отозвать декларацию. А если отзывать, то тогда как подать правильно. Короче, еще тот квэст. Еще проблема в том, что "родная" налоговая не работает из-за войны. Но все-равно, спасибо за участие
Підкажіть будь-ласка:
ФОП 3група помилка в декларації за 2021р. ФОП з вересня пенсіонер ЄСВ не сплачували, а в додатку 1 поставили за всі місяці нарахування.
Вийшла недоїмка.
Як подати уточнюючу декларацію.
Дякую!
Такого ролику не робив. Можете записатись на консультацію за контактами в Описі під відео - подамо
Доброго дня! Я був ФОП 2 групи у першому кварталі, у другому кварталі перейшов на 3 групу. За перший квартал я не подавав декларацію (адже 2 група звітує в кінці року). Зараз буду звітувати за півріччя ФОП 3 група. Запитання коли і як я маю прозвітувати за ЕП 1 кварталу, чи потрібно в декларації за півріччя показувати 1 квартал чи тільки сплату ЕП від доходів 2 кварталу?
За перший квартал звітуєте як на цьому ролику - czcams.com/video/kFg37Za5fqY/video.html. В деклараціх за півріччя показуєте дохід тільки за другий квартал, в якому вже були ФОП 3 групи на 5%
@@-Smokovych дякую!!!
Добрий день! А фоп 2игрупа може подавати уточнюючу, коли звітний період минув? Це не буде викликати якісь підозри/питання у податківців?
там, може подавати уточнюючу без підозр та питань від податківців
@@-Smokovych Дякую, пане!
добрый день.спасибо за видео.
Подскажите пож
закрыл фоп в октябре .3 группа
увидел постфактум ошибку(высвечивается податковий борг ) в апреле(в декарации указал налог в 5%,а заплатил 2(как и надо и было)).
сделал 5 дней назад за апрель уточнюючу
но в кабинете так долг и висит.
как долго происходит исправление в базе?
Вже мало бути. Потрібно дивитись в кабінеті що пішло не так. Можете записатись на консультацію - розберемось
Доброго дня! Подала річний звіт за 2022 з невірною сумою ен, потім перездала нову уточнючу але нарахування відобразилося за і минуле і нове.
Це можливо виправити?
потрібно дивитись. Так нічого не скажу
Доброго дня, скажіть чи треба нараховувати собі штраф при подачі уточнюючої декларації за 1 квартал 23 року, якщо виявили помилку самостійно, але дохід заменшений був у звітній відправленій.
якщо подаємо на зменшення нарахувань, то штраф нараховувати не потрібно
Підкажіть будь ласка з такою ситуацією. ФОП 3 гр 5%.
За 2021 подали декларацію спочатку не за тою формою F0103405 з додатком, потім правильну форму F0103307, але додаток не приймався з нею. В податковій намагалися з'ясувати як виправитися, а потім війна і аж тепер перед звітуванням знову питання. Як виправити цю ситуацію. В кабінеті нарахування за 2021 рік не сіли - маємо переплату. Якщо ніяк не виправляти ситуацію за 2021 рік, то які наслідки? ФОПа якось оштрафують? Ми ж платили все вчасно, тільки не задекларували. Але сумніваюся що це якось подарують ФОПу.
У 2022 платили не регулярно, а як був дохід. Можливо зараз заповнити у додатку за 2022 всі місяці і переплата створить стаж на весь рік?
з цим питанням краще на консультацію. Потрібно детально розбиратись з ситуацією. Контакти для запису в Описі під відео
Доброго дня Пане Смокович, якщо у вас є час та можливість, роз`ясніть будь-ласка, при подачі звіту за 9 місяців виникла певна проблема, звіт формується, як червоний, в квитанції написано помилка 650,та те що платник не стоїть на обліку?? в чому може бути проблема, можливо в зміні місяця проживання, але документи подавалися на зміну ще до здачі звіту за півріччя , тобто звіт зі зміною місця життя пройшов за півріччя, а зараз написано що знятий з обліку з 11.10.23, а я подавав 13.10.23? дякую
Можливо подаєте не в ту податкову. Подавайте до тої яка відображається в Облікових даних в кабінеті платника
Добрий день! Не зовсім по темі.
Як ФОП 3-я група подати об’єднану звітність за 2 квартал, якщо працівник прийнятий на роботу в червні? Як заповнити додаток 1Д за квітень і травень?
Буду дуже вдячна за відповідь!
якщо в квітні і травні найманих не було, то додатки за ці місяці не подаються
Там проблема з нумерацією виникає якщо не подавати за два перші місяці квартала. Помилка, якщо номер місяця - 3, а номер додатку в розрахунку - 1
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, чи потрібно заповнювати цю декларацію для ФОП 3гр 2%? Дата переходу на нову ставку - 01.04.
тоді декларацію за півріччя Вам не потрібно відправляти
@@-Smokovych Дякую
Добрий вечір.
Подала випадково декларацію по єп+додаток єсв "нову звітну" і її прийняли. Звітну не подавала взагалі.
Підкажіть, будь ласка, це нормально чи можуть бути проблеми? Нарахувпння по єп і єсв в кабінеті відобразились
Не думаю що це буде проблемою, якщо все прийнялось
Підкажіть будь ласка, якщо у 2023 мені треба подати уточнення за півріччя 2022, то у п.2 має бути півріччя 2022. Вірно? І через який час переплата має відобразитися на рахунку в "Стані розрахунків з бюджетом"?
вірно. Через дні 3
Дякую. А що робити коли помилка в декларації виявлена в період подачі вже наступної. Приклад: в звітній за 1 кв. 2022 року вказана сума меньша, але це було виявлено після 1 липня 2022 року. Зараз треба подати декларацію за перше півріччя 2022 року. Що робити у цьому разі?
Подаєте уточнюючу декларацію за 1 квартал, щоб виправити помилку і тоді подаєте звіт за півріччя
@@-Smokovych Щиро дякую.
доброго дня. якщо отримав дохід, у 1-му кварталі, наприклад 50 000 тис. грн, в декларації написав 100 000 і заплатив 5% зі 100 000. Тобто переплатив. Чи можуть бути проблеми якщо не подавати уточнюючу декларацію, а залишити так як є ?
так, можуть. В декларації ставимо фактичну суму доходу. При перевірці буде питання - де взяли ще 50 000 грн. Якщо не на рахунок ФОП, значить готівкою. Якщо готівкою, має бути РРО. Якщо нема - штраф 50 000. Можна звісно зіслатись, що дохід був отриманий в період воєнного стану, значить штрафи по РРО не застосовуються. Але питання точно будуть)
@@-Smokovych дякую за відповідь
Що робити в ситуації коли вже подав річну декларацію і після цього виявив що за 3 квартал нарахував не правильну суму?
Уточнюючу за 3 квартал і "нову звітну" річну.
Можливо не по темі, але буду радий якщо допоможете. Подав всі декларації, а тепер не знаю як сплачувати податки. У дії чомусь помилки при сплаті, як правильно це зробити?
Тут знайдете відповіді - czcams.com/video/EICGRjL7Wt0/video.html
А якщо здав декларація ФОП 2група ЄСВ не платимо пенсионер і через рік побачив що вказав дохід , але доходу взагалі не було, можна здати з нулями і чи не буду штрафів?
Потрібно дивитись. Так складно щось сказати
При подачі "нової звітної" (в рамках звітного періоду "Рік 2022") з додаванням річного звіту по ЄСВ - отримав повідомлення про нарахування ЕП в подвійному розмірі (просумувалося з попереднім). На гарячій лінії ДПС сказали що сума виправиться по закінченню звітного періоду (після 9-го лютого) та буде встановлена згідно останньої "нової звітної" декларації. Трошки лячно) Можете підтвердити такий хід?)
можу підтвердити. Це баг системи. Після подачі Нової звітної, Звітна має скасовуватись. Та в цьому році пішло щось не так. Мають виправити централізовано
@@-Smokovych Дуже вдячний! (і за відповідь і за матеріали).
Підкажіть, будь ласка, чи виправилися у вас суми після 9 лютого? Ви нову звітну з ЕСВ подавали? Така сама ситуація зараз
@@Annamax166 ні, не виправились. Я телефонував в ДПС, мене досить швидко перекинули на спеціаліста який вже виправив вручну, бідкався що багато роботи та подякував що я нагадав)
Доброго дня. Будь ласка, зорієнтуйте сьогодні (28.02.2023) чи потрібно нараховувати у декларації ЄП 3гр 3% за 2022 рік штраф у розмірі 3% , якщо самостійно виявлена помилка "заниження доходу". Де це можна прочитати, щоб знати на 100% вірну інформацію на 28.02.2023 ? (Штраф 500 грн). Бо за 1 день несвоєчасної подачі декларації по землі в ел.каб. 170 грн штраф !! нарахували!!. Чи є якийсь мораторій на застосування штрафів чи його не має ?
штрафують, якщо недоплатили єдиний податок, тобто в уточнюючій проводите збільшення. Якщо зменшуєте дохід уточнюючою, то штрафу нема
@@-SmokovychТобто як до війни - штраф на заниження доходу є і його в уточн.декларацї показую. ДУЖЕ дякую!!
Доброго дня, Михайло. Підкажіть, така ситуація, якщо подана уточнююча декларація, а потім, через деякий час помилково, подана ще одна така сама за той же період уточнююча декларація і в розрахунках з бютжетом випливає переплата через другу уточнюючу декларацію. Що з цим робити? Дякую.
Подавати третю уточнюючу декларацію з коригуванням двох попередніх
Питаннячко, відкрила ФОП на початку серпня, 3 група на 5%, в вересні випадково відправила декларацію як 2% замість 5%. В податкову сходила, що б вони анулювали її, але вона все ще висить і приходить повідомлення про оплату суми 2%.Хоча по ідеї я маю декларацію подати лише на початку жовтня. Як діяти в такій ситуації?
Плюс в середені вересня я перейшла на групу в 2%. І тепер взагалі не зрозуміло, шо робити.
декларацію за серпень потрібно анулювати. Якщо в податковій цього не зробили, напишіть лист та відправте з кабінету платника через Листування з ДПС.
За період перебування на 5% подасте звіт в жовтні за 9 місяців, де вкажете дохід, що отримали в 3 кварталі, коли були на 5%. Плюс за вересень подасте звіт по 2%, де вкажете дохід що отримали за період перебування на 2%
Доброго дня! А якщо я надіслала річну декларацію (нульову) для ФОП 3 група 5%, але забула заповнити 14 графу в ній, чи треба подавати уточнюючу декларацію? Перша звітна була прийнята, маю квитанції
Тоже самое, 14.1 заполнил, а 14 - нет, что в итоге сделали?
відпишіть будь ласка чи вам надали відповідь бо в мене така ж ситуація?
Дякую за відео! Якщо декларація прийнята, але є помилка в адресі платника (адреса податкової зазначена вірно) - як можна її виправити ще в поточному році?
якщо дееларація за 9 місяців - то просто подаєте Нову звітну. Якщо за попередні періоди - Уточнюючу
@@-Smokovychдобрий вечір! Якщо ФОП зробила помилку в адресі платника податку в декларації платника єдиного податку 3 групи за рік, то при подачі нової звітної додаток 1 по новій заповнювати? І якщо заповнити його, чи не задвоюються дані в Пенсійному фонді та в електронному кабінеті платника податків?
Теж цікавить це питання@@kruasanchike
Доброго дня!
Якщо помилилися в уточнюючий, як подати уточнюючий?
Як перший раз до декларації чи врахочуючи уточнюючий?
Помилилися у графі 16 та відповідно 18😮
Подаємо уточнюючу на уточнюючу, щоб скоригована сума вже включала попереднє коригування. Або можете звернутись на консультацію - розберемось
Вітаю! Підкажіть будь ласка, у мене в дії помилка при сплаті єсв. Техпідтримки порадила сплатити через кабінет, але у мене немає цієї графи з реквізитами
тут показував - czcams.com/video/EICGRjL7Wt0/video.html
Доброго дня, пів року тому заєєстрував ФОП 3 групи через дію. Були варіанти оплати 5 та 2 відсотки, на 5 - видавало помилку що сервіс недоступний. Тому сплачував 2 відсотки. Також намагався сплатити ЄСВ та подавати деклараціі на 5%, але теж видавало помилку. У самій Дії висіла табличка що декларації прийняті і питань немає. Після скасування 2%, податкова написала, що я не відправляв запит на перехід с 5 до 2%, маю переподати всі деклараціі та сплатити 3% різниці за весь чат. Чи можу якось оскаржити це рішення, бо був баг в дії? Якщо ні, достать просто подати уточнюючу декларацію на 5%? Або треба якось відмовитися від декларації 2%?
Щоб щось сказати точно, маю бачити ваш кабінет платника
Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Я ФОП 3 группа на 2% подала декларацію за півріччя за ставкою 5%, що як я тепер розумію є помилкою, нарахувались податки. Як можна виправити цю ситуацію?
Можете подати нову звітну декларацію, щоб прибрати зайві нарахування
@@-Smokovych доброго дня! а як правильно прибрати нарахування? Подату просто декларацію без цифр чи з урахуванням данних за 1 квартал 2022р ( декларацію же нарастаючим підсумком за 1 півріччя)
Я по вашому вiдео подав 2 декларацii, коли лiквiдував ФОП, i менi 2 рази нарахували податок. Що робити далi?
Дивлячись від ситуації. Скоріше за все потрібно буде писати лист в податкову, щоб першу прийняту декларацію скасували, і лишили останню прийняту
Уточняющая декларация подаётся в том числе и за предыдущие годы? Например, в 2024-м году за 2021, 2022 год можно так подавать?
так, можна
Доброго дня!! Щиро вірю, що ви підкажете мені. Я просто забув здати декларацію за 9 місяців 2023 року, 3 група, 5%. В принципі було все по нулях. Чи буде якесь покарання??
Просто подайте звіт зараз
Дякую, здав тільки що, висвітлилось зеленим кольором. Нехай Бог благословить вашу працю!!'''
Доброго дня,
Виникла наступна ситуація: з 2016 року подаю звітність щоквартально і суми що відображаю відповідають періоду надання послуг, а не фактичному надходженню коштів за період. Тобто в січні я отримую дохід за грудень. Відповідно, якщо взяти надходження по рахунку за рік з 01.01 по 31.12. То сума буде інша. Чому відображаю по Актам надання послуг.....колись в 2016 тьотя в податковій сказала що це теж вірно і вам буде зручно звірятись з Актами.
Сьогодні в 2023 році мені надійшов лист щастя з податкової, що в них зі мною розбіжності за 2021 рік! Пропонують зробити уточнюючу декларацію за той період. Якщо я так зроблю, то будуть проблеми з 2022 та вже 2023 роком.
Підкажіть (перш ніж я піду в податкову,) наскільки не корректно відображати надходження не за фактом надходження коштів, а відповідно Акту надання послуг. Я в будь-якому випадку показую податковій дохід, лише мій підрахунок зсунуто на місяць. Які поради, як виправити?
Дякую
Це порушення вимог податкового кодексу. Тому потрібно подати багато уточнюючих декларацій. В разі перевірки до цього точно придеруться. Як бачите, вже почали
@@-Smokovych дякую Вам!
В податковій зазначили, що я маю переподати всі декларації за всі некоректні періоди. Чи вірно я зрозуміла, що я переподаю не лише річні, але й квартальні?
@@valerybartovshchuk6885 так і квартальні