Tutorial e-Faktur untuk pemula: Lapor SPT PPN dengan status Lebih Bayar Kompensasi
Vložit
- čas přidán 8. 09. 2024
- Untuk informasi perpajakan lainnya, silakan subscribe dan follow:
=====================================================
Instagram : @bicarapajak.id
Spotify Podcast : Bicara Pajak Podcast
Telegram Channel : Bicara Pajak Channel
=====================================================
Link untuk Donasi dan permintaan aplikasi: bit.ly/DonasiB...
=====================================================
Terima Kasih atas dukungannya, semoga channel Bicara Pajak ini bisa selalu bermanfaat bagi Anda yg ingin belajar tentang dunia perpajakan
Tambahan, jika melakukan transaksi dengan bendaharawan (kode 02) dan non Bendaharawan (kode 03 - BUMN di atas 10 jt), maka kita sebagai rekanan/vendor akan dikenakan PPH22 sebesar 1,5% (khusus barang) dari nilai DPP.
Jadi, kita wajib meminta bukti potong (bupot) PPH2 tersebut ke bendahara instansi/BUMN agar nantinya bisa direstitusi pada saat pelaporan SPT tahunan badan.
Perlu diperhatikan bupot tsb di setor menggunakan NPWP rekanan/vendor (aturan baru DJP) krn ada beberapa bendahara khususnya di daerah masih menyetor menggunakan NPWP instansi dan jika hal ini terjadi maka wajib dilakukan pemindahan bukuan di KPP.
Surat permohonan pemindah bukuan harus dibuat oleh bendahara, di ttd & stempel.
Ruwet urusannya..
Sharing pengalaman pribadi 😁✌
Npwp vendor ini maksudnya npwp kita ya
terimakasih atas ilmunya om
mantap
Pak, mau tnya .. sy sdh terlanjur klik yg kolom PKP pasal 9 ayat 4b sblum tau kategorinya.. apa jdi masalah? Harusnya kolom selain PKP.
seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan
mas kl misalnya kompensasi nya ke masa pajak sebelumnya bisa ga ya ?
tidak bisa, masa pajak yg sebelumnya harus dilakukan pembetulan saja
Pak mau nanya kasusnya begini pak.
Saya uda laporkan ppn januari status SPTnya LB, namun ada perbaikan pembetulan 1 bulan januari kok berubah menjadi statusnya Nihil.
Kemudian ketika mau melaporkan LB itu untuk ppn februari tidak muncul nominal lebih bayarnya gimana ya pak solusinya
Kalai statusnya sudah lapor dibulan berikutnya, dan melakukan pembetulan 1 apakah cara nya sama?
Pak mau nanya, kompensasi ke masa pajak, punya saya gak bisa di centang ya? itu kenapa ya?
Iya, sama
Tadi sudah sempat saya batalkan
Izin bertnyaa, Kemaren ada salah pengimputan pelaporan PPN dibulan 2 lebih bayar. Apakah bisa pelaporan PPN lebih bayar ya dilaporkan bulan ke bulan Aprilnya, Kalo bisa tolong bantuannya cara pelaporannya untuk setingan ya
selamat siang kk, mohon petunjuk dan arahannya, karena ada kesalahan input NPWP FK bln Juli'23 , maka saya akan melakukan pembatalan otomatis akan ada lebih bayar di bln Juli. Mohon koreksinya maka yg hrs sy lakukan Pembatalan FK di etaxinv ... lalu melakukan pembetulan 1 di etaxinv atau di efaktur ?
apakah pembetulan itu harus dilakukan seketika setelah dilakukan pembatalan , atau bisa kita lakukan di kemudian hari?
apakah lebih bayarnya bisa kita kompensasikan di bulan yg kita inginkan ?
Ka ..mau tanya pajak yg digunggung...apabila suatu perusahaan baru pkp ..ada beberapa customer dari perusahaan tsb dikenakan ppn dan ada beberapa customer tidak mau dikenakan ppn ...bagaimana pelaporannya ..apa dlm satu masa ada pajak yg tdk di gunggung dan pajak yg di gunggung
kalo kita sebagai PKP, maka setiap penyerahan kita wajib pungut PPN kepada setiap customer
@@farisyustian apa boleh pada saat pelaporan spt ppn masa dimasukkan ke pajak yg tidak di gunggung dan berapa lagi dimasukkan ke pajak yg digunggung. Jika ada beberapa customer blm pkp
Kalau Ebilling yg kebanyakan bayar, gimana cara lapornya pak? Apa harus PBK terlebih dahulu?
Bang, kalo batas waktu kompensasi ppn kapan ya? (berapa lama setelah pembetulan)
Poin H kenapa tidak bisa di klik ya bang?
Terus saya coba cek di web e-faktur pajak tetap ada transaksi yg harus dbayar
Boleh tanya ka isi pembetulan? Bulan 7 pembetulan 2 bulan 8 pembetulan 0 atau 3 padahal lebih bayar ini ka
Bulir2 bagian H nya kenapa tidak bisa diklik ya bg?
Pak saya mau tanya,,di spt e faktur lebih bayar saya beda dg web e faktur saya,,tlong car mengatasinya gmn ya pak?
Pengalaman saya & konsultasi dg petugas KPP, bayar sesuai di web efaktur.
Biasanya di PPn keluaran berisi kode pajak selain 010
Jadi sistem pajak menghitung semua FP yg telah kita buat.cmii 🙏
Kak nannya kalau detail transaksi salah pencet kepencet kepada pihak yg bukan pemungut PPN gmna ya kak ?
Buat fp pengganti
itu terisi otomatis kah kak?🙏
Kak boleh bagi kontak wa
Boleh minta nomernya kak